一、代理出口证明退回 / 作废重开(简单流程) 电子税务局→我要办税→证明开具→作废出口退(免)税证明,提交原证明信息 %2B 作废申请即可,作废后就能重新开;纸质联收齐盖作废章。 二、导入 3 个报关单明细对不上的核心原因(按高发排序) 报关单项号录错(必须是 18 位报关单号 %2B 0 %2B 两位项号,比如 xxxxxx001/002); 导入的报关单电子信息未同步、未结关,或模板格式错导致数据缺漏 / 错位; 申报的商品名称 / 数量 / 离岸价 / 币制,和报关单电子底账信息不一致; 同份报关单里有自营 %2B 代理业务,混导了。 三、最快解决办法 先作废错误的代理证明; 删除申报端错误数据,重新下载报关单原版电子信息,不要手动改数; 逐张报关单核对项号、商品、金额,确保 1:1 一致后,重新导入、提交开新证明

贸易型出口企业,委托货代进行出口报关的,但是报关单上是委托公司的名字,这个在退税申报时要填写代理出口货物证明号吗
我想问出口报关单上的申报日期是5月,但是代理出口货物证明的出口日期是6月,我开销售发票是按哪个月份的税率来开
老师,我报关单输好了,但是在退税申报这边,生成的进货明细申报和出口明细申报数据不对,我的计量单位和出口数量好像反了,我的计量到位是千克,数量却是件数数据,现在要怎么处理
郭老师,我们报关是找一达通做的出口货物报关单,他给我们出报关单,和代理出口货物证明,根据证明申报出口退税,这个不是我们自己报关是委托第三方报关行报关是吗?这个款也是他们转人民币回来,这个确认收入和付报关费怎么做账
老师您好 请教一下 关于代理出口 报关单上是不是境内收发货人写的是代理出口公司 生产销售单位写的我们出口企业 这样填写是不是算正确的双抬头报关 如果属于代理出口的2N模式 是不是应该前期按照这样模式报关 后面由代理公司收外汇结汇后转给我们出口企业 代理企业再出具代理出口货物证明 出口企业凭借代理出口货物证明申报退税
老师,你好,请教下,我是小规模纳税人,第一季度开票开了45万,交了税。第二季度的时候,红冲了第一季度的一张普票,有15万多。第二季度没有其他业务产生,没有交税。我应该怎么申报,我能退税吗
女式/男式针织T恤,100%涤纶,HS编码分别是?
老师,会计会被淘汰吗
老师,我们一件商品的原材料出成率是70%,现在要算20公斤的原材料出成多少怎么算呀?
老师,请问收到退个税手续费如何做账?
老师,公司有内销和外销 ,销售出口时,所对应的进项发票可以直接用来抵扣国内的销项税额吗?税局备案时做的是:免退税办法,然后这个进项发票要怎么做账务处理
你好老师我已经开好的发票没有保存不知道怎么弄丢了怎么能找回来
老师,代理记账公司还有前途吗
老师 您好 问一下 做2025年企业所得税清缴,其中 A105050表中 第1行次 职工薪酬支出 是按照个人所得税申报系统个税申报表1月-12月申报每个月收入额合计金额填写?还是只是按照计入费用里的工资薪金填写?
购买到澳门的机票是INVOICE能做发票吗?税前允许扣除吗
核对没错啊,为啥会没有呢
明细对不上的核心原因: 报关单录入错误(比如漏了 21 位报关单号的 “3 位项号”,或导错报关单的商品明细 / 数量); 导入的报关单电子信息未同步(海关数据没传到税务系统); 代理证明的 “作废证明种类 / 编号” 填错(导致图片提示 “未查询到有效信息”)。 代理证明退回 + 修正步骤: 先核对 3 个报关单的 “21 位单号(18 位 + 3 位项号)”“商品明细 / 数量”,确保和实际报关单一致; 撤销当前错误申请,重新导入正确的报关单电子数据; 若 “作废证明” 信息填错,重新选对 “证明种类” 并填准编号,再提交; 若数据仍对不上,联系主管税务机关,申请同步海关报关单信息。