是的增值税就是500的免征

老师好,公司因为每月有几百元的油费发票,可以签个个人私车公用租赁协议。这个每日每次开票300-500是免税的。可以每月连续开两天,都小于500元能免增值税吗
老师,小规模纳税人经营租赁开普票还是5%吧,不能填免税对吗?
老师,小规模纳税人经营租赁开普票还是5%吧,不能填免税对吗?
老师,经营租赁免租期确不确认收入?我听实操课,老师讲了一个业务是经营租赁计算房产税,将办公室出租,免租期不确认收入,这是2019年讲的课。
老师,老板的车租给公司用,签订了汽车租赁协议,每个月500元,用小额零星业务收据做账。每个月是不是还要申报个税,是不是在财产租赁所得这个模块?
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
这个我这里手机上没法代开 必须去税务局才可以 这 还有什么办法能让业务员开的 加油票 过路费 可以税前扣除呢
.需要签订租车协议,每月支付租金,租金不超过500元的,凭记载身份证号的收据支付租金,可以直接税前扣除。每月报销除年审的车船税,保险外的费用都可以税前扣除。
无偿租赁协议可以不?
我们公司规定的是业务员跑业务回来的过路费加油费 实报实销 全部给报销了
不能无偿租赁的,税局不认
那就是写上500元协租赁协议? 销售部那员工不开发票也可以?
是的,就是按我说的那样处理
用公户给支付这个500? 是一次性付一年呢?还是?收据需要具体写什么内容?
那个是按月支付开收据,不是全年累计支付
收据上写上身份证号码
那我10 11月份没有这样做都把发票做进账里面了,还有就是 用公户转吗?备注什么
可以使用公户转租金的
那个收据需要业务员按手印?然后写上收据租车租金? 身份证号码 这样税务局也认可?没发票 我以为所有的必须要发票才可以认
500元以下的开收据写上身份证就行,以上的必须要发票
哦哦 那我10月份 11月份的没有给转 12月转一次是不是之前的也可以税前扣除呢
那个不能一次支付,必须按月支付,因为1个月只有500的额度
知道了 是不是业务员在收据上按手印就可以?
是的,就是那样操作就行
还有一个就是员工出差那个 他开车去采购 那个加油费过路费是不是不用支付500元 就给报销了?
关键是必须要有租赁合同,支付租金才可以