您好,走预付账款就可以

甲公司收到开户银行转来的对账单,余额为85200元,该公司银行存款日记账余额为79480元,经笔核对,发现几笔来达项(1)4月2日,公司购买材料一批,开出转账支票12000元,持人肖未到银行兑现1选(150分)(2)4月6日,银行收到外地汇款8500元,已存入公司账户,公司尚未收款通知(3)4月10日,银行代公司支付上月水电费6600元,公司尚未收到付款道知(4)4月15日公司收到转账支票5000元收项,送存银行,银行尚未入账(5)4月21日,银行已从公司存款账户中扣掉公司应付的短期燃款利息4200元公司尚收到付通知(6)4月30日,收到银行存款收入1020元,银行已入账公司未收到息清单
老师,您好,公司3月有一笔应付款,没有原始凭证,4月9号收到对方公司快递过来的发票和账单,发票日期是4月8日,对账单日期是3月28日,4月13号付了这笔3月应付款,那么,是不是把3月28日的账单附到3月没有凭证的那张记账凭证下,然后4月8日的发票附到4月13号付款那天的凭证里?
4月20日根据合同规定,预付M公司购货款50,000元。5月29日,收到M公司发来的甲材料,发票账单等结算凭证列明甲材料价款200,000元,增值税26,000元。5月30日,补付M公司甲材料款以结清全部款项。要求编制4月20日、5月29日和5月30日的会计分录
4月20日根据合同规定,预付M公司购货款50,000元。5月29日,收到M公司发来的甲材料,发票账单等结算凭证列明甲材料价款200,000元,增值税26,000元。5月30日,补付M公司甲材料款以结清全部款项。要求编制4月20日、5月29日和5月30日的会计分录
2021年3月15日甲公司与丁客户签订一份销售合同,合同的总价款为60万元,当日收到丁客户预付货款20万元。4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品,开出增值税专用发票不含税的货款为60万元,增值税为7.8万元,该批产品的实际成本为40万元。4月20日收到对方补付货款①2021年3月15日甲公司收到丁客户预付货款②4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品,并结转成本③4月20日收到对方补付货款④假定3月15日甲公司收到丁客户预付货款80万,那4月20日的会计处理应该怎么做?
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
您好!老师,3月份就有一笔这先支付了货款,4月份才开票进来,我做了应付账款,那收到这笔进项发票,我还得走应付账款吧,因为已经在税务系统申报了
以后,再遇到进货先付款后进票的,我再走预付账款,这种会不会乱账?
可以用应付,也可以用预付,如果用预付,就全都用这个