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你好,一个销售企业,购进原材料让别的工厂加工、一年都没交过增值税。只交企业所得税。真实情况是:是因为没有人员成本,两个厂子合成一个。老板的另外一个厂子,有人员、房租、水电,这个企业光销售。增值税因为购进的材料很多。

2025-12-24 21:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-24 21:06

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齐红老师 解答 2025-12-24 21:07

您好,1、销售企业有销售须申报增值税,不论进项多少,均要按期申报。 2、增值税公式:应交增值税=销售额×税率-购进额×税率。 比如销售额1200000,税率13%,销项税额156000;购进额1000000,税率13%,进项税额130000;应交增值税=156000-130000=26000。 3、企业所得税按利润算:利润=收入-成本-费用。无人员成本则费用少、利润高。 4、两厂实际一体,但须分别核算收入、成本、费用。 5、另一厂有人员、房租、水电,若本厂使用应分摊,借:销售费用 6000 管理费用 4000 贷:其他应付款—另一厂 10000 6、销售企业须有对应人员与办公费,按实入账。

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2025-12-24
您好 刚成立的单位 成本倒挂没什么问题的 刚开始成本高正常的 进项税额大于销项税额也是正常的 因为刚成立 
2023-12-22
1,1000×13%+100×(1+10%)×13% 2,200×9%+3.9 3,80×13% 4,1的结果-2的结果+3的结果
2022-12-09
同学你好 稍等我看看
2023-06-01
你好,当期应交增值税=(2320000+348000)/1.13*0.13-78000-4640/1.13*0.13+2400*(1+10%)*0.13+50*0.13=228753.95
2022-06-20
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