贵司结算的京豆抵扣款,实质是客户购买我司货物的货款折让,我司仅发生货物销售业务,未向贵平台提供任何应税服务,无 6% 服务费开票的业务依据;按税法规定发票品目 / 税率必须与真实业务一致,因此无法开具 6% 服务费发票,望理解。

老师你好,请教一下我公司是在花娃平台上卖花电子商务公司,例如销售鲜花100元,打入公司对公户,这100我公司挣5块钱佣金,我公司把95元转给花娃平台,平台属于第三方代收款,把钱转给供应商,我们属于代运营服务费费收入,购买方和我要发票,这发票怎么给消费者开票,我们收百分之五服务费,供货方收95%.发票怎么开?购买鲜花方花100块钱,的要100的发票,怎么开发票呢?我属于代运营,供应商没收到100块钱
通过第三方平台(甲)实现的销售货款是第三方平台收取,然后一个月跟我们结算一次。现在需要我们直接开票给客户(乙),那我们这边怎么入账。是否可以直接做账 借:应收帐款—甲 贷:主营业务收入 应交税费—销项税额, 但是发票开的却是乙 这样的话 帐跟票 就 不一致了。 辛苦老师能够解答一下了!
老师,我有个账不知道怎么做? 我们公司是做游戏代理的跟抖音合作,主播直播代理游戏,用户下载充值,充值的钱到公司的第三方平台,月初抖音会发个财务结算单,然后我们根据财务结算单开具销售发票给抖音公司,抖音拿到发票然后把平台上的钱转到公司对公账户。现在的问题是抖音给的开票信息与抖音汇款的名称不一致,开票是北京华品公司,给我们付款的单位名称是抖音红包
老师,我们是公司主要是电商业务,客户在电商平台下单以后,第三方供货商负责相应商品的发货、退货事务,下月初核对上月结算情况跟供货商进行结算,货物不会经过我们,客户签收四五日后电商平台才会将款项付给我们,应该怎样进行账务处理,有没有专门的课件
老师,我问下,我们公司再第三方平台销售,客户签收之后,第三方平台打款不按客户实际的价格发给我们的,而是按照我们供货价跟我们结算的,平台说的!绕后客户开票是按客户实际价格开的!那我确认收入怎么确认?因为不是所有客户要票,所以有一部分是未开票收入全的,但是未开票收入我是薄实际第三方平台打款给我们算的!平台不愿意来营销费发票给我们!老师我这样做没问题吧?!
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
但是第三方平台说是把客户抵扣京豆的款项,已由第三方折算成货币已经汇款给甲方了。甲方就应该针对汇给甲方的款项,给第三方开票。
京豆抵减的款项他们打款给你们了吗
是的,打给甲方了。
打给我们了
那你们就要开票给人家
开13%的对么
相当于:甲方出售的货物:客户支付了一部分,第三方平台支付了一部分。对吧
开百分之六的才对,申请增加范围
但是甲方出售的商品,已经按照13%计提销项税并按照无票申报了,再开6%的发票。甲单位重复申报了呀
税务这边说是,甲单位出售货物,不管是客户支付的还是第三方平台支付的,总之是收到了货物的全款,要按照收到的全款÷1.13*0.13申报货物的销项税的。
你按实际收到的金额申报13%,你给客户开票的金额是他实际付款的金额 京豆抵减的那部分不开票的 京豆抵减的那部分你得开给京东
京东抵扣的部分开给京东只能开13%的对吧
同学你好 你开6%的就可以的哦
但是我方没有提供服务给第三方平台呀。
比如:113元货物,103元客户支付的,按照103➗1.13*0.13申报增值税。京豆抵扣的,第三方支付的10元,开10➗1.06*0.06。税务让按照113➗1.13*0.13缴纳。我方就少申报了10元的啦少了7%税点呀。
我方就是出售产品9%和13%的税率的。
那你就开十三个点的,看你们协商
现在就是协商不成功,对方要6%的发票,但是领导不让开,说是担心税务查出来是虚开,我方就是卖货的。领导同意开13%的。但是第三方又不同意,说是没有买货,不要13%的票。现在就是想找个专业的老师问问,正确的处理方式是什么?我方提供政策依据再跟对方用政策依据说。
你们找税局核定6%的税率就可以开了,这个可以开6%
但是113元货物,103元按照13%申报,10元按照6%申报。我方卖的是货物按道理就应该按照113元不含税金额申报的,但是现在,其中10元按照6%申报了。少申报了呀。税务能同意么
你就是这样申报,因为10元是京东给你的
现在税务来查了,说是我方少申报了增值税,说是113元的货物,没有按照13%全额申报。我们怎么解释呢。税务不管钱是谁给我方的,就说我方出售的商品市场售价就是113元。
那如果这样就只能开13%个点的发票