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请问老师,甲单位收到第三方平台的款项(是客户购买货物抵扣的京豆款项),第三方平台要甲单位针对收到的款项,给第三方平台开6%的发票。但是甲单位领导说甲单位没有给第三方平台提供服务,不给开6%的发票。请问甲单位财务怎么跟第三方平台解释呢?

2025-12-25 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-25 11:00

贵司结算的京豆抵扣款,实质是客户购买我司货物的货款折让,我司仅发生货物销售业务,未向贵平台提供任何应税服务,无 6% 服务费开票的业务依据;按税法规定发票品目 / 税率必须与真实业务一致,因此无法开具 6% 服务费发票,望理解。

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快账用户4923 追问 2025-12-25 11:08

但是第三方平台说是把客户抵扣京豆的款项,已由第三方折算成货币已经汇款给甲方了。甲方就应该针对汇给甲方的款项,给第三方开票。

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齐红老师 解答 2025-12-25 11:10

京豆抵减的款项他们打款给你们了吗

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快账用户4923 追问 2025-12-25 11:12

是的,打给甲方了。

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快账用户4923 追问 2025-12-25 11:12

打给我们了

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齐红老师 解答 2025-12-25 11:13

那你们就要开票给人家

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快账用户4923 追问 2025-12-25 11:17

开13%的对么

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快账用户4923 追问 2025-12-25 11:18

相当于:甲方出售的货物:客户支付了一部分,第三方平台支付了一部分。对吧

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齐红老师 解答 2025-12-25 11:19

开百分之六的才对,申请增加范围

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快账用户4923 追问 2025-12-25 11:25

但是甲方出售的商品,已经按照13%计提销项税并按照无票申报了,再开6%的发票。甲单位重复申报了呀

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快账用户4923 追问 2025-12-25 11:26

税务这边说是,甲单位出售货物,不管是客户支付的还是第三方平台支付的,总之是收到了货物的全款,要按照收到的全款÷1.13*0.13申报货物的销项税的。

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齐红老师 解答 2025-12-25 11:27

你按实际收到的金额申报13%,你给客户开票的金额是他实际付款的金额 京豆抵减的那部分不开票的 京豆抵减的那部分你得开给京东

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快账用户4923 追问 2025-12-25 11:35

京东抵扣的部分开给京东只能开13%的对吧

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齐红老师 解答 2025-12-25 11:44

同学你好 你开6%的就可以的哦

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快账用户4923 追问 2025-12-25 12:01

但是我方没有提供服务给第三方平台呀。

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快账用户4923 追问 2025-12-25 12:04

比如:113元货物,103元客户支付的,按照103➗1.13*0.13申报增值税。京豆抵扣的,第三方支付的10元,开10➗1.06*0.06。税务让按照113➗1.13*0.13缴纳。我方就少申报了10元的啦少了7%税点呀。

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快账用户4923 追问 2025-12-25 12:05

我方就是出售产品9%和13%的税率的。

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齐红老师 解答 2025-12-25 12:06

那你就开十三个点的,看你们协商

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快账用户4923 追问 2025-12-25 12:41

现在就是协商不成功,对方要6%的发票,但是领导不让开,说是担心税务查出来是虚开,我方就是卖货的。领导同意开13%的。但是第三方又不同意,说是没有买货,不要13%的票。现在就是想找个专业的老师问问,正确的处理方式是什么?我方提供政策依据再跟对方用政策依据说。

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齐红老师 解答 2025-12-25 12:42

你们找税局核定6%的税率就可以开了,这个可以开6%

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快账用户4923 追问 2025-12-25 14:19

但是113元货物,103元按照13%申报,10元按照6%申报。我方卖的是货物按道理就应该按照113元不含税金额申报的,但是现在,其中10元按照6%申报了。少申报了呀。税务能同意么

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齐红老师 解答 2025-12-25 14:21

你就是这样申报,因为10元是京东给你的

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快账用户4923 追问 2025-12-25 15:48

现在税务来查了,说是我方少申报了增值税,说是113元的货物,没有按照13%全额申报。我们怎么解释呢。税务不管钱是谁给我方的,就说我方出售的商品市场售价就是113元。

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齐红老师 解答 2025-12-25 15:49

那如果这样就只能开13%个点的发票

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贵司结算的京豆抵扣款,实质是客户购买我司货物的货款折让,我司仅发生货物销售业务,未向贵平台提供任何应税服务,无 6% 服务费开票的业务依据;按税法规定发票品目 / 税率必须与真实业务一致,因此无法开具 6% 服务费发票,望理解。
2025-12-25
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-24
不开发票的按无票收入来就可以的,对方扣除了你们一部分手续费 没有问题的。
2023-02-25
这种情况下,您可以进行如下账务处理: 1. 当给甲方开具发票但未收到款项时: 借:应收账款 - 甲方单位 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 2. 当收到政府委托第三方平台发放的债券时: 借:其他应收款 - 债券 贷:应收账款 - 甲方单位 由于债券目前不能兑换且只能在指定商铺消费使用,暂时不做进一步的账务处理。等到债券能够兑换或者实际消费使用时,再根据具体情况进行相应的会计处理。 例如,在指定商铺消费使用时: 借:相关费用科目(根据消费用途确定) 贷:其他应收款 - 债券 如果债券最终能够兑换为现金: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 债券
2024-08-13
你好,这种情况实际工作中是可以的
2022-06-20
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