过渡期按0申报就行了哈

个税申报应该是按照所属期实际发放工资社保,可是我一直是按照所属期计提工资申报的,我想这个月调整过来,是不是这个月就要零申报?老师
老师,我6月以前的账都是当月计提了上月工资,发放也是上月的,个税申报我就按实际收到的工资来申报,工资设计个税和社保,也现在想在6月调整回来,调整为当月计提当月,发放上月,如何调整
老师请教您一下:个人所得税 比如:我七月工资计提再八月发放,个人所得税是按实际发放月申报,还是所属期, 如果我按实际发放申报,八月的实际发放的工资,9月申报,那我按属期申报的个人所得税怎么能调整为按实际发放月申报
老师,我想问一下,之前我们公司报个税是按照上上个月的工资表申报的,现在想调整按照上个月的工资表申报,请问要怎么调整呢?
老师,申报个税的时候按照实际发放的工资申报了个税,后面才发现要在保险扣除之前申报,现在怎么办呀
新办企业怎么开通社保?
公司刚开始做业务了不是股东是股东朋友转银行,转的的投资款怎么做分录
老师,注销时候,未抵扣完的进项税额能转入营业外支出吗
老师您好,公司需要更改经营范围,但是主体主营业务也要更改,是怎么个 流程?
老师,想用友T+的版本,需要跟旺店通同步数据的,我在往来单位的设置时,需要对客户供应商分类吗?分类有助于我单据生成凭证不?不知道要不要分类好
进项票几年未勾选认证会形成滞留票吗
郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用,然后汇算清缴也没有调增,现在把发票补开来了,那我还用做账务处理吗,怎么弄合适呢
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳,存在不存在起征点
人力资源公司给对方代发工资代交社保,收取服务费,每笔25元,应发工资118298.16,实发工资116669.05,个税54.23,社保1574.88,服务费1120,怎么开票,怎么做账,工资数是选择普票差额征收,开票金额是开应发工资数118298.16,扣除额也是118298.16吗?管理费开专票1120,专票的话简易的5个点吗?
但是这样我在申报所得税的时候会被触发风险吗?
不会的,就那样申报就行