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老师,我公司4月份销售自用二手车按含税收入20万申报的,11月税务机关核查说交易价格偏低,给核定了78万,让再补58的含税收入。请问11月我账务该如何处理?

2025-12-25 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-25 15:25

补记核定调增的含税 58 万收入借:应收账款 580000贷:固定资产清理 513274.34贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 66725.66(计税:580000÷1.13×13%=66725.66) 结转固定资产清理余额(盈利转损益)借:固定资产清理 513274.34贷:资产处置损益 513274.34 交税款(增值税 %2B 城建税减半,教育费附加 %2B 地方教育附加 全免)借:应交税费 — 应交增值税(销项税额)66725.66借:税金及附加 2335.40 (66725.66×7%×50%)贷:银行存款 69061.06

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快账用户9451 追问 2025-12-25 15:33

好的,老师。老师,那我明年汇算时需要更正申报今年第二第三季度的财务报表吗。因为今年4月时按20万来算,这个车就亏损了50多万。但11月又让补了58万。

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齐红老师 解答 2025-12-25 15:35

你直接现在更正就可以

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快账用户9451 追问 2025-12-25 15:36

现在更正是指什么?

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快账用户9451 追问 2025-12-25 15:44

是指11月把补交的分录记账,然后第四季度直接补交这部分企业所得税即可,之前的财务报表就不要变更了,是这样理解吗

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齐红老师 解答 2025-12-25 15:49

更正第二季度第三季度的申报表 现在税局一般是让对应所属期申报

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快账用户9451 追问 2025-12-25 15:56

第二季第三季度报表可以更正,可是企业所得税没法补交。如果光改了财务报表又和当时对应缴纳的企业所得税不符了。

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齐红老师 解答 2025-12-25 15:59

所得税申报表和增值税申报表都得更正呀 怎么会没法补交呢

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快账用户9451 追问 2025-12-25 17:22

更正了财务报表,又去企业所得税那里更正,提示不可以,税务局说汇算时才能操作。

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齐红老师 解答 2025-12-25 17:27

那你就汇算清缴再操作

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快账用户9451 追问 2025-12-25 17:30

老师,那我11月分录按这个做的话,第四季度申报企业所得税时就要把相应的企税补了,明年更正今年2/3季度报表还有意义吗?因为11月记了账,这些都对应到今年第四季度报表里了且这个资产处置损益贷方我也补税了

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2025-12-25
同学你好 、稍等我写一下
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你好请把题目完整发一下
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借管理费用22.6 贷应付职工薪酬22.6
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同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等
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