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老师,请问?企业8月份成立到今年12月份,处于开办期间,在装修,购入机器设备购入耗材。这些取得的专用发票,进项税额年底如何确认?

2025-12-26 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-26 10:30

还没销售可以暂时不认证

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快账用户9818 追问 2025-12-26 10:31

电子税务局不认证,做账的时候,进项税额计入什么科目?

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齐红老师 解答 2025-12-26 10:32

计入应交税费-待认证进项

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快账用户9818 追问 2025-12-26 10:33

等后期有销售以后,转入进项税额是吗?

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还没销售可以暂时不认证
2025-12-26
●计算甲企业2021年7月的增值税销项税额
2022-04-11
同学你好 稍等一下哦
2023-02-13
进项税额=8000*0.09 销项税额=10000*0.13+15000*0.13+8000*0.13 进项税额转出=5000*0.13 简易征收=10300/1.03*0.02+1550/1.05*0.05 应交增值税=销项税额+进项税额转出-进项税额+简易征收
2022-04-14
进项税额=8000*0.09 销项税额=10000*0.13+15000*0.13+8000*0.13 进项税额转出=5000*0.13 简易征收=10300/1.03*0.02+1550/1.05*0.05 应交增值税=销项税额+进项税额转出-进项税额+简易征收
2022-04-14
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