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老师好,建筑公司去年甲方代发工资的时候,建筑公司做账是借:工程施工-劳务费贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际挂靠方提供了劳务费发票,现在要怎么更正去年的账呢

2025-12-27 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-27 09:51

红字冲原错账: 借:工程施工 - 劳务费 (红字,去年数) 贷:应付职工薪酬 (红字) 借:应付职工薪酬 (红字) 贷:银行存款 (红字) 更正入账(一步到位): 借:以前年度损益调整 应交税费 - 进项税额(专票有税的话) 贷:应收账款 - XX 甲方 (冲甲方工程款,甲方代发的金额) 结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整

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2025-12-27
你好,业务已经发生了的话,可以
2024-12-05
同学你好 分录 借,应收账款 贷,银行存款;
2021-08-02
嗯,你好,对,你不要通过应付职工薪酬,直接用其他应付款就可以了。
2022-09-17
你好,你的会计分录是正确的
2021-04-12
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