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老师好,建筑公司去年甲方代发工资的时候,建筑公司做账是借:工程施工-劳务费贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际挂靠方提供了劳务费发票,现在要怎么更正去年的账呢

2025-12-27 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-27 09:51

红字冲原错账: 借:工程施工 - 劳务费 (红字,去年数) 贷:应付职工薪酬 (红字) 借:应付职工薪酬 (红字) 贷:银行存款 (红字) 更正入账(一步到位): 借:以前年度损益调整 应交税费 - 进项税额(专票有税的话) 贷:应收账款 - XX 甲方 (冲甲方工程款,甲方代发的金额) 结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整

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快账用户4160 追问 2025-12-27 10:08

更正入账(一步到位): 借:以前年度损益调整 应交税费 - 进项税额(专票有税的话) 贷:应收账款 - XX 甲方 (冲甲方工程款,甲方代发的金额) 结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师,这里的不太懂

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齐红老师 解答 2025-12-27 10:08

这个是做跨年的分录

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红字冲原错账: 借:工程施工 - 劳务费 (红字,去年数) 贷:应付职工薪酬 (红字) 借:应付职工薪酬 (红字) 贷:银行存款 (红字) 更正入账(一步到位): 借:以前年度损益调整 应交税费 - 进项税额(专票有税的话) 贷:应收账款 - XX 甲方 (冲甲方工程款,甲方代发的金额) 结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-12-27
你好,业务已经发生了的话,可以
2024-12-05
嗯,你好,对,你不要通过应付职工薪酬,直接用其他应付款就可以了。
2022-09-17
你好 ; 是的; 就这样挂着 ;到时你们 退还金额给对方的; 让对方开票给你们 ;
2022-04-12
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-17
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