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老师您好,我公司是小规模建筑劳务公司,收到建筑公司转来的劳务费,还没给对方建筑公司开劳务费发票,用于给建筑公司工人代发工资,借银行存款,贷主营业务收入,计提工资就是借劳务成本,贷应付职工薪酬,支付工资,借应付职工薪酬,贷银行存款,对吗?

2024-12-05 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-05 10:22

你好,业务已经发生了的话,可以

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你好,业务已经发生了的话,可以
2024-12-05
你好,处理可以的,没问题
2022-02-07
你好 ; 是的; 就这样挂着 ;到时你们 退还金额给对方的; 让对方开票给你们 ;
2022-04-12
同学你好 你们是代发还是怎样
2022-02-07
红字冲原错账: 借:工程施工 - 劳务费 (红字,去年数) 贷:应付职工薪酬 (红字) 借:应付职工薪酬 (红字) 贷:银行存款 (红字) 更正入账(一步到位): 借:以前年度损益调整 应交税费 - 进项税额(专票有税的话) 贷:应收账款 - XX 甲方 (冲甲方工程款,甲方代发的金额) 结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-12-27
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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