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老师我们5月收到一笔预收款,11月退回去了,我这个分录是不是应该借预收借银行存款负数,但是做的时候是借银行存款贷预收,现金流销售商品收到的现金,那么

2025-12-27 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-27 17:18

借预收账款 贷银行存款

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快账用户9165 追问 2025-12-27 17:18

那这样我的现金流要怎么选,我当时选的是销售商品收到的现金

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快账用户9165 追问 2025-12-27 17:19

现在不应该冲这个现金流吗

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齐红老师 解答 2025-12-27 17:20

冲减收到的现金肯定的

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快账用户9165 追问 2025-12-27 17:21

借方做银行存款负数不行吗

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齐红老师 解答 2025-12-27 17:23

不可以的,银行存款不可以这样表示

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快账用户9165 追问 2025-12-27 17:28

那这个现金流销售商品收到的现金方向贷方?

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齐红老师 解答 2025-12-27 17:29

对,放在一起冲减就可以啦

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借预收账款 贷银行存款
2025-12-27
是的,通常现金流量表取不到数
2026-01-17
你好,你的应收账款已经平了,就不用再提现了。
2024-06-20
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
你好,你应该在去年的时候没11月,12月借预收账款贷主业务收入。
2025-04-10
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