您好,当然可以的,我们可以先暂估的

年底工资我可以做预付吗,暂不进成本,先发放,成本进到次月
老是,公司3月份准备注销,做21年汇算清缴,发现有成本票未回,先不调增,成本票在注销后回来可以不?
如果年底12月份有盈利,我暂估10万,今年1月份拿来的只有费用票没有成本票可以弥补亏损吗?
老师,年底了,公司有部份的发票没有回来,可以先入成本和费用吗?等发票回来时,开票时间有可能是23年1月或2月了,可以吗
老师,去年年底有未拿回的成本发票,我没有先暂估成本,过几天发票就回来了,我在想要不要返回到去年12月份把发票做进去,然后再到税务局修改报表呀?
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
应该怎么做会计科目 可以暂估 税局会查吗?
暂估是有依据的呀,就是我们单据 月末统计供应商未开票的 借:库存商品 贷:应付-暂估 销售成本根据销售单来确 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月初把暂估全部冲回 借:库存商品、(负) 贷:应付-暂估(负) 来多少发票入账多少 借:库存 进项 贷:应付 本月又是 统计供应商未开票的 借:库存商品 贷:应付-暂估 就是这样滚动,我们的账是税务查过,审计公司审过的,没有税务风险 收入也是这样的处理,截止月末暂估未开票收入,下月全部冲回,开票单独做,下月又是截止月末暂估未开票收入,每月滚动。