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成本票没有的话 年底不回来 可以先做成本 到1月份进票吗?

2025-12-27 18:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-27 18:13

您好,当然可以的,我们可以先暂估的

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快账用户1557 追问 2025-12-27 18:13

应该怎么做会计科目 可以暂估 税局会查吗?

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齐红老师 解答 2025-12-27 18:19

暂估是有依据的呀,就是我们单据  月末统计供应商未开票的  借:库存商品  贷:应付-暂估 销售成本根据销售单来确  借:主营业务成本  贷:库存商品 下月初把暂估全部冲回   借:库存商品、(负)  贷:应付-暂估(负) 来多少发票入账多少   借:库存   进项  贷:应付 本月又是 统计供应商未开票的  借:库存商品  贷:应付-暂估   就是这样滚动,我们的账是税务查过,审计公司审过的,没有税务风险 收入也是这样的处理,截止月末暂估未开票收入,下月全部冲回,开票单独做,下月又是截止月末暂估未开票收入,每月滚动。

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您好,当然可以的,我们可以先暂估的
2025-12-27
你好 可以暂估入账的 可以 
2022-12-28
你好; 你12月暂估的成本 ;收到发票附12月凭证去;如果没有做的话;反结账去补做   
2023-02-15
您好,根据权责发生制,暂估成本,这个暂估的成本要属于23年度才可以的。不是随意暂估的呢。
2024-01-12
同学你好 这个可以的 收到发票直接原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2024-12-30
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