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汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。

2025-12-27 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-27 18:30

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-12-27 18:35

您好,1. 模具加工费发票(别人开给你们) 发票价10000,税13%=1300,合计11300。 (1)能直接归属某产品: 借:生产成本10000 借:应交税费应交增值税进项税额1300 贷:应付账款11300 (2)多产品共用: 借:制造费用10000 应交税费应交增值税进项税额1300 贷:应付账款11300 月末分配: 借:生产成本10000 贷:制造费用10000 2. 销售给你们模具发票 (1)作固定资产(单价高、长期使用): 发票价20000,税13%=2600,合计22600。 借:固定资产20000 应交税费应交增值税进项税额2600 贷:应付账款22600 (2)作周转材料(单价低、易耗): 发票价5000,税13%=650,合计5650。 借:周转材料5000 应交税费应交增值税进项税额650 贷:应付账款5650 领用一次摊销: 借:制造费用5000 贷:周转材料5000 3. 你们销售模具发票 假设原值20000,已提折旧8000,净值12000。 (1)收到款:价30000,税13%=3900,合计33900。 借:银行存款33900 贷:其他业务收入30000 应交税费应交增值税销项税额3900 (2)转固定资产清理: 借:固定资产清理12000 累计折旧8000 贷:固定资产20000 (3)结转清理成本: 借:其他业务成本12000 贷:固定资产清理12000

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快账用户2487 追问 2025-12-27 19:23

老师,我有点好奇,购进的模具。一定是放固定资产吗?如果后期还要销售的话。

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齐红老师 解答 2025-12-27 19:31

不一定放固定资产,要看具体的情况了

不一定放固定资产,要看具体的情况了
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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-27
你好;   你这个模具是你们自己 加工制作的吗 ? 到时所有权是你公司的吗  
2023-07-11
1.收到客户车款8万,同时与客户签订代销协议,明确双方的权利和义务。 2.将车款8万支付给其他汽车销售公司,并由其他汽车销售公司开具78000元的发票。 借:银行存款 80000 贷:其他应付款或其他往来科目 78000 贷:应交税费-应交增值税 2000 3.每月末汇总代销收入和成本,计算出应缴纳的增值税和其他税费。 借:其他应付款或其他往来科目 2000 贷:应交税费-应交增值税 2000 借:应交税费-应交增值税 2000 贷:银行存款 2000 4.申报纳税时,根据当地税务局的要求,将代销收入和成本填入相应的纳税申报表中,并缴纳相应的税费。 需要注意的是,代销业务涉及到的税收问题比较复杂,具体的纳税申报表填写和税费计算可能因地区而异,建议咨询当地税务部门或专业税务人员,以确保合法合规经营。
2023-09-18
同学你好 这个需要你增加范围才可以 还得有资质
2022-06-17
同学,你好 然后自己组装后将设备提供给别人使用,那你是动产租赁业务嘛??
2024-04-01
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