你好,入固定资产36000,然后按月计提折旧

2某文具有限公司是增值税一般纳税人,2022年9月增值税留抵税额4000元,10月发生下列业务:(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元:增值税26000元,这批壁纸全部于装饰职工食堂(2)购入生产书包所需原材料:取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税13000元(3)从小规模纳税人处购进生产设备所需零件,支付价税合计金额10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票(4)单个书包出厂不含税单价为300元/个,向当地百货大楼销售1000个,百货大楼当月付清货款后,该公司给予了8%的现金折扣并支付不含税运费10000元,收运输公司开具的增值税专用发票上注明税额1100元。(5)将自产300个书包赠送某希望小学(6)当期销售的书包发出包装物收取押金10000元,本月没收逾期未收回的包装物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法要求:1.该企业当期实际可抵扣的增信税进项税额2该企业当期实际可抵扣的增税销项税额3该企业当期需要缴
2某文具有限公司是增值税一般纳税人,2022年9月增值税留抵税额4000元,10月发生下列业务:(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元:增值税26000元,这批壁纸全部于装饰职工食堂(2)购入生产书包所需原材料:取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税13000元(3)从小规模纳税人处购进生产设备所需零件,支付价税合计金额10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票(4)单个书包出厂不含税单价为300元/个,向当地百货大楼销售1000个,百货大楼当月付清货款后,该公司给予了8%的现金折扣并支付不含税运费10000元,收运输公司开具的增值税专用发票上注明税额1100元。(5)将自产300个书包赠送某希望小学(6)当期销售的书包发出包装物收取押金10000元,本月没收逾期未收回的包装物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法要求:1.该企业当期实际可抵扣的增信税进项税额2该企业当期实际可抵扣的增税销项税额3该企业当期需要缴
有限公司是增值税一般纳税人,2022年9月增值税留抵税额4000元,10月发生下列业务(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元:增值税26000元,这批壁纸全部于装饰职工食堂(2)购入生产书包所需原材料:取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税13000元(3)从小规模纳税人处购进生产设备所需零件,支付价税合计金额10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票(4)单个书包出厂不含税单价为300元/个,向当地百货大楼销售1000个,百货大楼当月付清货款后,该公司给予了8%的现金折扣并支付不含税运费10000元,收运输公司开具的增值税专用发票上注明税额1100元。(5)将自产300个书包赠送某希望小学(6)当期销售的书包发出包装物收取押金10000元,本月没收逾期未收回的包装物押金6000元(7)出租位于本市的一6年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法要求:1.该企业当期实际可抵扣的增信税进项税额2该企业当期实际可抵扣的增税销项税额3该企业当期需要缴纳的增值税
.(25.0分)某文具有限公司是增值税一般纳税人,2022年9月增值税留抵税额4000元,10月发生下列业务: (1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元,增值税26000元,这批壁纸全部用于装饰职工食堂。 (2)购入生产书包所需原材料,取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税13000元。 (3)从小规模纳税人处购进生产设备所需零件,支付价税合计金额10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票 (4)单个书包出厂不含税单价为300元/个,向当地百货大楼销售1000个,百货大楼当月付清货款后,该公司给予了8%的现金折扣,并支付不含税运费10000元,收到运输公司开具的增值税专用发票上注明税额1100元。 (5)将自产300个书包赠送某希望小学 (6)当期销售的书包发出包装物收取押金10000元,本月没收逾期未收回的包装物押金6000元 (7)出租位于本市的一-幢6年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法。要求:04 1.该企业当期实际可抵扣的增值税进项税额 2.该企业当期实际可抵扣的增值税销项税额 3.该企业当期需要缴纳的增值税
老师您好:公司购买包装物,供货厂家要根据需求定做,所以前期需要支付一个包装物模具的钱36000元,这个模具是归我们所有,如果换供货厂家,还可以用,这个应该怎么记账呢老师,入哪个科目
老师好!咨询一下二手车开票的,公司销售二手车给公司,开二手车销售统一发票,再开一张二手车专票0.5%,可以这样开票吗
车间用计量仪器的检测费怎么做账?
老师好!25年已经结账,现重新反结账后怎么结不了账
老师分公司负责人能持股吗
怎么红冲发票,老师你好
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
相同业务分别取得了普票和专票,一起入账时,普票和专票合计记账时,借方登录费用支出计算的是不含税金额对吧?专票取数的是不含税,普票取数是含税吗?
我公司是广东地区的一般纳税人,现在是向境外公司支付了一笔商标使用费,需要代扣代缴哪些税费,怎么申报呢
2025年工商年检里资产状况信息里 纳税总额,是全年的缴纳的税款吗,在哪里查