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老师,我公司预付了1000元律师服务费给律所,对方还没开票给我,约定好了开专票 我现在付的1000元要怎么做分录

2025-12-28 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-28 14:19

借:预付账款
贷:银行存款

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快账用户2649 追问 2025-12-28 14:20

之前有做该律师的应付科目,同样的情况,要怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2025-12-28 14:21

以前你是计入应付账款这个科目吗

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快账用户2649 追问 2025-12-28 14:23

对,因为以前有开票过来,就做了应付科目 这次付钱没有开票过来

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齐红老师 解答 2025-12-28 14:23

那你就用前面那个科目来做

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快账用户2649 追问 2025-12-28 14:25

那这样应付是不是就是负数了?

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齐红老师 解答 2025-12-28 14:26

是的, 如果用这个就是负数,收到发票再冲

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快账用户2649 追问 2025-12-28 14:28

收到发票怎么冲?如果现在用应付

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齐红老师 解答 2025-12-28 14:31

借:管理费用
贷:应付账款

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2025-12-28
你好,你们开不了 对方负担,律所给他开可以的
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你好,你这个没法给他开发票的,你能退回去让律师事务所给他开吗?
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