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老师,你好,我们公司账户付了53133.72元 包含税费4387.19元 当时做预付账款53133.72元,现在对方开了发票给我们,应该怎么做分录呀

2022-02-28 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-28 20:43

借:预付账款53133.72 贷:银行存款53133.72 借:费用/成本53133.72 贷: 预付账款53133.72

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快账用户5512 追问 2022-02-28 20:44

税费不要做吗

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齐红老师 解答 2022-02-28 20:45

如果是小规模可以不用写,一般纳税人把税写进去就行了。

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快账用户5512 追问 2022-02-28 20:46

是一般纳税人

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快账用户5512 追问 2022-02-28 20:46

这个该怎么做分录呢 老师

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齐红老师 解答 2022-02-28 20:49

借:费用/成本       应交税费-应交进项税 贷: 预付账款

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快账用户5512 追问 2022-02-28 20:51

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-28 20:55

不客气,很高兴帮你解答。

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借:预付账款53133.72 贷:银行存款53133.72 借:费用/成本53133.72 贷: 预付账款53133.72
2022-02-28
您好 不是的 是做总的金额预收账款53133.72
2022-02-27
同学你好 直接原分录负数红冲
2021-12-10
你好!可以计入你们的运费费用
2021-04-29
返给个人的,你做外账,不做不体现的。
2021-04-06
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