同学,你好
借:预收账款25
贷:预付账款25

老师,你好!就是我们同个客户设了预收账款又设了应收账款,预收账款贷方余额12万,应收账款借方余额44万,怎么合并分录
你好老师,我采购有预付款,借预付,贷银行存款,对方这时候给我开了全额发票,我可以这样记账吗?借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗? 第二种记账方式,直接 借 库存商品,贷 预付账款 应付账款
你好老师,我采购有预付款,借预付,贷银行存款,对方这时候给我开了全额发票,我可以这样记账吗?借库存商品 应付税费 贷 应付账款 然后第二个是冲预付 借应付账款 贷预付账款 这样可以吗? 第二种记账方式,直接 借 库存商品,贷 预付账款 应付账款 第三种 借库存商品 贷预付账款 预付账款余额在贷方。
请问老师应付账款期末余额贷方80万,明细构成:借方20万,贷方200万。重分类后,把借方调整至预付账款:分录:借 预付账款20万 贷应付账款20万。请问老师对吗?
老师,预付账款借方100万,后来发票来了做的是贷应付账款,我现在如何做分录冲减预付账款
员工买回来的物品,后面走报销手续。应该做报销时候入库处理还是报销后在入库处理?
老师 网点客户都没有要发票 但是我们要把发票开出来 可以开在一起吗?
老师,去年会计暂估成本是截图中内容,如果以后想冲销这部分,是不是必须与暂估的必须是一样的名称,比如暂估的摄像头以后开票也必须是摄像头?如果数量对不上只是金额对的上可以吗?
乘坐飞机时,购买的民航基金怎么做账?
老师下午好请问下,这个月发现去年收国外客户的款有一小金额扣手续费没入账,收10000,银行扣手续费31,入账9969,31未入账,这个现在要怎么处理合理合规呢?
老师您好!请问给员工进行保密培训,做的费用是保密费,现金流应该选支付职工还是支付经营支出
报销的那个发票 是否是要一笔对一笔,还是说可以总额大于或等于 报销金额即可 ?
老师 资本金自然人股东没法大额转账 可以别的公司代替转一下吗 需要手续吗
老师,我司转让自主创作的版权,现在进行转让。按无形资产转让还是知识产权服务?账上是否需要体现无形资产,版权是否需要登记,如果需要体现,无形资产入账金额依据是什么
老师 公司买一辆30万的车 小规模 分录怎么写 怎么抵税
那这个意思是把预付多少全部调成预收?
同学,你好
嗯嗯,是的,因为预付账款少
那如果预收更小呢,比如预收贷方50000,预付借方100000
同学,你好
借:预收账款50000
贷:预付账款50000
那就是哪个金额小,调整哪个金额的数字对吧
同学,你好
嗯嗯,是的
那如果后期开票,有采购和销售的票,都是是做有余额的抬头下面了?
同学,你好
嗯嗯,是的
老师,我问下这样对冲是没问题的吧
同学,你好
是可以的