您好,对的,这个是没错的哈

我们公司应收账款期末是负数,期末余额贷方600万,期初贷方200万,明细借方300万,明细贷方700万,预收账款0,请问重分类的话,是第一种,应收账款0,预收账款600万。还是第二种,应收账款300万,预收账款900万
2022 年5月 31 日,某企业“应付账款”,原账科目贷方余额为1250万元,其中“应付账款--甲公司”明细科目贷方余额为1255万元,“应付账款--乙公司”明细科目借方余额为5万元。“预付账款”总账科目借方余额为5万元,其中“预付账款--丙公司”明细科目借方余额为20万元,“预付账款-丁公司”明细科目贷方余额为15万元。不考虑其他因素,该企业5月31日资产负债表中“预付款项”项目期末余额为()万元。
2021年12月31日,甲企业“预付账款”总账科目借方余额为20万元,其明细科目余额如下:“预付账款——A公司”科目借方余额为25万元,“预付账款——B公司”科目贷方余额为5万元;甲企业“应付账款”总账科目贷方余额为60万元,其明细科目余额如下:“应付账款——C公司”科目借方余额为30万元,“应付账款——D公司”科目贷方余额为90万元。不考虑其他因素,甲企业年末资产负债表中“预付款项”项目的期末余额为( )万元。
预付账款的期末余额借方20万,与其他应付款的负数10万,请问老师货款可以冲往来款吗?。。
请问老师应付账款期末余额贷方80万,明细构成:借方20万,贷方200万。重分类后,把借方调整至预付账款:分录:借 预付账款20万 贷应付账款20万。请问老师对吗?
老师您好,我们公司是刚成立才两三个月,这个月是第三个月,然后还是M级。前面他的额度只有30万每个月,然后上个月提了50万,因为要开的票比较多嘛,然后是不是把税报了之后,那个额度自然就提起来了呀。 还是要是要是不是要先把税报了,把那个额度开完了,然后再提额吗? 公司提额的话,一个月可以提几次?
我们酒店,上个月开票了265,我挂的应收账款,结果公户到账了260,其中5元是第三方收款工具的手续费,但是未收到发票,那么我的会计分录咋做
请问公司购买新车,车款,交的保险,代办服务费500,车船税,都一起做固定资产吗
老师好,我们车间要请两个临时工打包,只做十天,2个人*120/天*10天=2400元,那这个如何取得发票,或者如何能够合理的在税前扣除这个费用呢,老师,麻烦请出出主意
老师请问,高新企业,有两个主体,一个一般纳税人,主要是销售,另外一个主体暂时是小规模纳税人,准备用来做软件开发之类的,请问这样分开有什么税收优惠呢?还有软件行业(一般纳税人)即征即退,这个好申请吗
老师,我们买了,130万的织轴,240个,这个可以一次性记入到成本费用当中吗?
但是都是坐班会计,你能说不知情,说也说不清。
老师好,企业的印花税买卖合同,可不可以根据每月进项和销项的金额来统计需要缴纳多少印花税?
小儿推拿按摩店,之前是定额发票,现在需要开电子票,开票类目怎么开
我是个人23年通过政府出让购买一块土地,今年我要进行土地开发,我注册了一个公司,将土地作价入股,我的增值税怎么计算缴纳?
但是这样弄完后,应付账款变成100万了,为什么呢?
本来是80万的
您是这样的,因为预付的话,你是不是一开始是80?
对的呀?但是重分类后变成100万,咋还多了呢?
重分类相当于负数减少,减少了,正数就多了
但是应付账款借方20万,相当于贷方负数呀?
你截个图我看看你的明细
请您看一下图片。
应付账款期末借方20600 只需要做一笔分录 借 预付账款 20600 贷 应付账款20600,就可以的。最后应付账款是542713.40%2B20600=563313.4