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2024年3月的一张记账凭证其他应付款-集团外-A公司,设置到了三级明细。 现在只需要其他应付款-A公司就行。 我在2025年12月份新增了一个其他应付款- A公司。然后反结账把当时的凭证给改了,有没有问题。考虑到都应成册归档了 。明细都是同一个公司

2025-12-29 15:48
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-29 15:49

那么直接出平账合并账,不改凭证了

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那么直接出平账合并账,不改凭证了
2025-12-29
B 公司账务: 先做:借:资本公积(原转来金额) 贷:实收资本,同步办工商增资登记; 注意:原其他应付款转资本公积时,需将该金额计入应纳税所得额缴企业所得税。 A 公司账务: 日常按成本法核算长期股权投资,B 公司增资时无需做账(持股比例未变); 编合并报表时,需将 B 公司调整后的实收资本等权益项目与 A 公司相关项目合并抵销。
2025-09-16
您好,就写邮寄滞后导致报销晚了,关联相关凭证号
2023-01-12
你好,学员,稍等一下
2022-11-03
同学你好,收入的完整性认定存在问题,其他应付款的存在认定存在问题;与重要性水平相比较,可能会影响审计意见 调增分录为:借:其他应付款贷:主营业务收入贷应交税费-应交增值税(销项税额) 所得税也有影响
2022-07-12
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