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如果我买的原材料直接作为商品出售,要不要做借:库存商品 贷:原材料 然后再借:主营业务成本 贷:原材料 ?要怎么处理呢?
我们是做打包箱的,是不是应该先领用原材料,然后原材料,人工,制造费用结转到库存商品,然后再由库存商品结转到主营业务成本?请问是这样做账吗
库存商品,是不是跟原材料一样,要自己领用时,结转到主营业务成本
老师,工业企业是不是,从原材料到出库,借,库存商品,贷银行存款,再借生产成本贷原材料,转生产成本,然后产成品入库,就是借库存商品贷生产成本,再就是借主营业务成本贷库存商品,这样子的一个核酸过程?
领用原材料 借 生成成本 贷 原材料 产品入库 借 库存商品 贷 生成成本 销货出库 借 主营业务成本 贷 库存商品 这3个分录的附件是什么
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
您好,能。 1. 领用原材料生产: 借:生产成本 10000 贷:原材料 10000 2. 产品完工入库: 借:库存商品 10000 贷:生产成本 10000 3. 销售商品结转成本: 借:主营业务成本 10000 贷:库存商品 10000
我的意思是借库存商品,贷原材料,借主营业务成本,贷库存商品☺️
您好,这个分录很奇怪,我们不生产的话,直接销售就不用原材料了嘛,