不能。 只有转账记录、没有进货发票,不能做税前扣除,汇算清缴要调增利润缴税。 会计可以入账,但税务不认成本。

老师,你好,这是一家搬运公司,以劳务为主的个体户,是查帐征收,没有什么成本费用就是工人工资做成本,但是员工没有交社保,也没有申报个税,只做了工资表做劳务成本,这种能正常税前扣除吗?
老师 一般纳税人就是进项发票做账没有抵扣的发票怎么做 是待认证进项税额还是待抵扣进项税额
老师,我们老板有两个户,一个个体户,一个一般纳税人户。在3月份刚开始营业的时候,个体户只用来付款使用,也没有开过票,也没有税种认定。而且一般纳税人户发生的支出很多是从个体户付出去的,也没有发票。现在个体户税务局要求查账征收,从个体户付出去的钱我是记在个体户头上还是一般户头上啊?很混乱
我们是个体户 总公司是一般纳税人 个体户销售货物后 ,总公司那边直接发货,个体户做账可以不做成本了吗? 因为没有成本票 ,也没有入库,直接就从总公司发走了 。
个体工商户属于一般纳税人,经营者买了固定资产,经营者是没有成立个体工商户之前买的,但没有取得发票,只有付款凭证,那折旧能不能税前扣除
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
老师,小微企业实验室采购一批设备,金额都不大,不用入固定资产吧?如果入低值易耗品,怎么摊销?最大金额的才1400,小金额几十到几百都有
你好老师,2025年12月企业计提税款少计提0.05,2026年一月缴纳后,做账时发现少计提了,这个分录怎么做?
你好老师,我个人所得税汇算清缴最后要补交壹佰多块钱的个税,我可以不交吧,因为我是在12万以下,400元税款以下
企业是豆制品加工厂。开具免税发票,现在申报增值税报表发现申报有差异。应该怎么处理
老师,我们公司厂房之前2022年时候发生了火灾,厂房里很多东西都烧了,然后当时应该进项转出可是当时没转,这个我们现在想转出应该怎么操作,需要什么材料