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老师,本年已实际支付款项的费用,对方当年未开票,下年才能开,怎么做分录。

2025-12-30 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-30 09:18

暂估入库规范操作 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 发票未到,已经收到货  借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计

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2025-12-30
你好,比如借管理费用-办公费,贷应付账款 然后你拿到发票,直接贴进去就行了
2025-01-10
您好,这个的话,是冲减这个以前年度损益调整的哈
2024-08-09
你好 这个没关系的 不影响的
2024-03-12
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