你好,可以这样做分录

8月份发现员工有一笔报销金额有误,同月员工将错误的报销款打回到公司账户上,请问分录应该如何做: 7月分录 收到XX产品发票 借:原材料-XX 贷:其他应付款-XX人 付XX产品费 借:其他应付款-XX人 贷:银行存款 8月: 8.27收到退费用报销款 借:银行存款 贷:其他应付款-XX人 8.30冲7.14日XX产品费用报销款 借:原材料-XX 贷:其他应付款-XX? 红字表示
老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
付定国际航班机票定金时,借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款 机票付尾款个人账户时,借:其他应收款-XXX 贷:银行存款 收到机票行程单时, 借:销售费用-差旅费 贷:其他应收款-XXX 其他应付款-XX公司 这样分录合理吗?可以这样做账吗?
公司付的广告费,但是未取得发票 借:其他应付款-xx公司 贷:银行存款 收到发票时 借:管理费用-广告费 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:其他应付款-xx公司
老师承兑汇票跟别人更换银行存款 分录写借:银行存款xx银行 贷:应收票据 吗 还是 付/借:应收账款-某某公司 贷:应收票据 收到/借银行存款-xx银行 贷:应收账款-某某公司
请问老师,厂房搬迁机器重新安装的配件材料和蒸汽管道安装材料怎么账务处理哦
老师我们公司用的是用友好会计财务软件,用了一年了在这刚开始我没有把库存商品,原材料加上数量金额就用了,现在第一次用到委托加工物资这个科目我加上数量金额可以吗
出口发票电子发票选择什么开具?
老师,请问刚开办的企业没有给员工发工资,个税是不是也要0申报
老师 科目余额表里面的应交个人税 贷方证书 这是不是多计提了 这个怎么把他调整分录弄平啊
没签外聘合同情况下,公司外聘人员工资怎么做会计分录?
老师,公司成本费用是全年预算制,现在年底了,有些成本业务部门没法实际报销。是不是只能暂估入账,这样成本费用就放到本年。再就是员工25年年终奖是占用25年预算,25年是否要计提,具体金额没下发,只有一个总金额。应该如何进行年底会计处理。
同一控制的合并,是指的底下子公司先合并么?子公司合并之后再和母公司合并么
我是做了股东分红的决定之后,是比如说是12月做的决定,是明年1月申报还是今年12月就需要申报?
麻烦其他老师不要回答,郭老师请问下,我司做了一笔800万的贷款然后是从银行转到我司的供应商公司公户的,然后供应商公司从公户转给我司法人的弟弟个人户做往来款可以的吧 当银行把800万打入到供应商账户时我让供应商公司 给我司开收据,还有在做银行代付材料款的什么东西吗 老师是银行直接把款转到我司供应商公司公户付货款,然后这个供应商在从他司公户转给我老板弟弟走往来款,后期如果我们付货款然后直接平老板弟弟往来就得了可以吗
我记得要做应付职工薪酬—福利费?