你好,借银行存款,贷主营业务收入应交税费 剩下部分借管理费用、福利费 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷库存商品 借主营业务成本贷库存商品

xxx代付办公室购买零食给员工吃,分录这么做可以吗?借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:其他应收款-xxx
有个施工队挂靠我们公司,中标代理费要从我们公司付,他转钱到我们公司,我收钱的时候记:借:银行存款 贷:其它应付款,转出时:借:其它应付款 贷:银行存款 收到发票杂做账,杂把这张发票做成管理费用
公司承担员工的租金费。分录这样做,可以吗? 计提: 借管理-福利 1000 贷应付职工薪酬-福利1000 员工垫付: 借应付职工薪酬-1000 贷其他应付款-员工1000 报销给员工: 借其他应付款-员工1000 贷银行存款1000
老师,公司付给A员工6000元,代理采购春节福利,苏果卡,支付A员工时, 记 借 其他应收款 —A 贷 银行存款 等普通发票收到后 记 借 管理费用-福利费 贷 其他应收款-A 这样可以吗?
疫情期间分公司网银不能用,给员工发工资,是直接用总公司账户转给员工的,总公司写分录:借其他应收款-分公司,贷:银行存款,对吗?分公司正常做工作,借:应付职工薪酬,贷其他应付款-总公司,贷代扣代缴保险,还款时,借其他应付款-总公司,贷银行存款。这样写分录对吗
请问老师公司有股东从1月份起每个月给他发一千元工资,且因他在其它单位有任职所以在我们单位不需要缴纳社保那些,这种情况应该签什么合同比较合适呢?可以安非全日制用工来签,按工资薪金每个月个税么
外购/自产货物无偿赠送客户,需视同销售吗,进项税额是否可以抵扣
老师你好,我们是独资企业,现在税务局推送过来成本发票金额122万,工资是没有发票的,工资应发32万,实发30.8万,请问老师成本是成本发票+应发工资还是实发工资金额?急急
老师,怎么在手机电子税务局app下载增值税申报表
给销售人员修理电脑的费用计入管理费还是销售费用
你好,滴滴打车取得的电子普票从今年起不能抵扣进项税了?
公司经营办公地址变更需要提供什么资料?
老师现在渣土清运费开*建筑服务*渣土清运费是多的吧
科目余额表期初和期末余额合计是负数正常的么?为什么会是负数
公司经营办公地址需要提供什么资料?
代收的钱直接付供应商,没有走结算,也要确认收入吗
你这个不是代收代付 你有证明的吗
供应商委托你们收款的证明
没有委托收款的证明,就是公司的规定员工长期享受低价购买鸡蛋的福利。
那就得做收入 不支付的那一部分属于福利费
剩下的那部分也支付,只不过是公司出钱
你购入的价格是100 收职工80 借管理费用、福利费20 贷应付职工薪酬福利费,20 借应付职工薪酬福利费贷库存商品20 借主营业务成本贷库存商品80