你好,6%的普通发票不要算进去,税额合计还是6万三吗?如果是的话,不需要交增值税 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项6580, 借固定资产 管理费用等 应交税费,应交增值税进项63000 贷银行存款或者应付账款 借应交税费应交增值税销项6580, 应交税费应交增值税转出未交增值税6.3万-6580 贷应交税费,应交增值税进项63000

公司(增值税一般纳税人)2019年6月购置了运输汽车5辆:每辆车购买价为100,000元(含税,取得13%增值税专用发票,公司当月用银行存款为每辆车按购买价缴纳10%的车辆购置税,建立固定资产卡片;公司当月用银行存款为每辆车购买了2019年6月1日至2020年5月31日的车辆保险2000元/辆(含税,取得6%增值税专用发票);从本月起摊销车辆保险费。2019年6月,该公司实现运输收入1,000,000元(不含税,增值税率9%),本月自有车辆,发生燃油费200,000元(含税,取得13%增值税专用发票),款项未支付;发生公路通行费120,000元(含税,取得3%增值税专用发票)。本月现金支付食堂福利费用10,000元(含税,取得9%增值税专用发票。根据这部分会计实务,计算该公司2019年6月应交增值税(1)销项税额:(2)进项税额:(3)进项税额转出:(4)应交增值税:
公司(增值税一般纳税人)2019年6月购置了运输汽车5辆:每辆车购买价为100,000元(含税,取得13%增值税专用发票,公司当月用银行存款为每辆车按购买价缴纳10%的车辆购置税,建立固定资产卡片;公司当月用银行存款为每辆车购买了2019年6月1日至2020年5月31日的车辆保险2000元/辆(含税,取得6%增值税专用发票);从本月起摊销车辆保险费。2019年6月,该公司实现运输收入1,000,000元(不含税,增值税率9%),本月自有车辆,发生燃油费200,000元(含税,取得13%增值税专用发票),款项未支付;发生公路通行费120,000元(含税,取得3%增值税专用发票)。本月现金支付食堂福利费用10,000元(含税,取得9%增值税专用发票。根据这部分会计实务,计算该公司2019年6月应交增值税(1)销项税额:(2)进项税额:(3)进项税额转出:(4)应交增值税:
公司(增值税一般纳税人)2019年6月购置了运输汽车5辆:每辆车购买价为100,000元(含税,取得13%增值税专用发票,公司当月用银行存款为每辆车按购买价缴纳10%的车辆购置税,建立固定资产卡片;公司当月用银行存款为每辆车购买了2019年6月1日至2020年5月31日的车辆保险2000元/辆(含税,取得6%增值税专用发票);从本月起摊销车辆保险费。2019年6月,该公司实现运输收入1,000,000元(不含税,增值税率9%),本月自有车辆,发生燃油费200,000元(含税,取得13%增值税专用发票),款项未支付;发生公路通行费120,000元(含税,取得3%增值税专用发票)。本月现金支付食堂福利费用10,000元(含税,取得9%增值税专用发票。根据这部分会计实务,计算该公司2019年6月应交增值税(1)销项税额:(2)进项税额:(3)进项税额转出:(4)应交增值税:题目是全部的
甲企业为增值税一般纳税人,本年7月份发生以下业务:(其他相关资料:田企业取得的增值税专用发票本年7月均符合抵扣规定)(1)购进纪念品全部用于集体福利,取得的增值税专用发票上注明的增值税为2600元。(2)从某增值税小规模纳税人处购进原材料80000元(含增值税),取得增值税普通发票:支付运输企业(增值税一般纳税人)运输费12000元(不含增值税),取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入20000元:提供汽车修理劳务取得不含税收入15000元;出租汽车取得不含税租金收入10000元。(4)因管理不善丢失一批本年6月购入的原材科(取得了增值税专用发票,本年6月己抵扣进项税额),账面成本为7000元。【要求】①计算甲企业7月份不得抵扣的增值税进项税额;②计算甲企业7月份准予抵扣的增值税进项税额;③计算甲企业7月份增值税销项税额;④计算甲企业7月份应转出的进项税额;⑤计算甲企业7月份应纳增值税。
1.某交通运输公司为增值税一般纳税人,2022年9月发生以下业务:(1)提供公共客运服务,取得含税收入10万元,开具增值税电子普通发票。(2)为某公司提供上下班接送员工班车服务,取得含税收入6.54万元,未开具发票。(3)运输货物取得不含税收入24万元,开具增值税专用发票。(4)销售2019年购进的大客车3辆,取得含税收入16.95万元,开具增值税普通发票。(5)出租大货车5辆,取得含税收入11.3万元,开具增值税普通发票。(6)本月发生进项税额合计3万元;发生非正常损失柴油1万元。计算本月应纳税额并写出计算过程
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。