视同销售的收入就是100万的

借:库存商品 100 借:应交税费-应交增值税(进项) 13 贷:银行存款 113 如上分录中113元在现金流量表中支出类别应该如何选择?100是属于购买商品的支出,那13是什么支出呢?
老师,公司是一般纳税人,请问外购商品无偿赠送给客户,分录怎么做?看了很多版本有点晕乎,假如商品价格100元,税额13元 第一版本:借:管理费用-招待费 113 贷:银行存款113 第二版本:1、购入时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进)13 贷:银行存款 2、赠送时:借:管理费用-招待费113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项)13 3、结转成本:借:主营业务成本 100 贷:库存商品100 以上哪个版本是正确的呢?如果公司是一般纳税人,取得普票又是怎么处理账务呢?
老师我们以前做的借:库存商品 100 应交税费-待抵扣进项13 贷:银行存款 113 。但是忘记了现在待抵扣超期了,会计分录该如何处理
通过红十字会将自己购买的库存商品进行捐赠,借:营业外支出 113 贷:库存商品100 销项税13 公允价值140 这笔分录视同销售商品的收入、成本分别是多少?所得税纳税调整时,分别应该调哪些项目呢?谢谢老师
公司买的矿泉水之类的捐赠物资,厂家开的普票,我捐赠之后应该怎么做会计分录呢?我需要交销项税的话,我采购是借库存商品100,贷银行存款100.捐赠之后借营业外支出113贷库存商品也是100,应交税费-销项税13?是这样吗
老师,我想问下,劳务派遣差额税票,税率是要变为3%了么
我买进来的木质板 然后加工组装下 然后卖出去收纳架之类的 这种的采购分录怎么做呢
退休返聘的人,我们也不用给他交社保了,他能进我们公司研发部给我们做研发吗?那他的这部分工资可以加计扣除吗?(文文老师不要回答)
收到供应商开给公司的进项发票,没有认证,是因为一直没有出货,请问专票能放多久不会认证过期?
老师,请问现个人在税局代开26年第一季度租赁发票,还要缴纳土地使用税吗?还是到10月再缴纳土地使用税,土地使用税是简易计算是房屋建筑面积总楼层吗?
公司是一般纳税人,卖电动车零件的税点和售后维修这个税点是一样的吗
开了近年来银行手续费发票,都附在最后一张银行手续费的记账凭证后面吗
老师,我们老板今天非要给帮别人过账100万,让我这边开票,他有一家一般纳税人,但是账上就1月份开过20万,一直没有开过票,账上就一个员工,也没有进项,如果他非要开的话,我用老板娘的账号登录,然后申请发票额度,如果被查到,我不担这个责任吧
你好老师,请问我们进了一批材料10万元,建筑业直接入账成本了。后期这批材料剩余2万没有用到,卖出去了,那这2万我先冲销成本,然后再做未开票收入是吗?不需要做进项税转出对吧?
老师假如我们购买商品100万元,借:库存商品100,应交税费(进项)13贷:银行存款113.我们无偿捐赠给别的公司借:营业外支出113,贷:库存商品100,应交税费13,我们要在A105010表中调整收入多少?