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老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师

2026-05-13 18:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-13 18:23

你好,实际不需要支付了,如果找不出咋付的就计入营业外收入

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你好,实际不需要支付了,如果找不出咋付的就计入营业外收入
2026-05-13
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2026-05-05
借库存商品 进项税额 贷应付账款
2024-06-19
你好,同学,那你可以写一个情况说明,让对方盖章或签字,然后证明这两个人。嗯,业务是同一个业务。
2022-04-25
同学,你好
你直接把不正规的账舍弃就行。
2026-04-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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