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老师进项税额转出会计分录怎么做

2025-12-31 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-31 11:22

借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户1691 追问 2025-12-31 11:24

老师谢谢,我就是这样做的

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齐红老师 解答 2025-12-31 11:25

不客气,祝你元旦愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户1691 追问 2025-12-31 11:43

老师还得麻烦问一下如果进项转出要交税,分录怎么写

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快账用户1691 追问 2025-12-31 11:44

待认证进项税年底我结转到其他流动资产吗

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齐红老师 解答 2025-12-31 11:44

还是一样的 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户1691 追问 2025-12-31 11:52

老师谢谢年底待认证进项税怎么处理

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齐红老师 解答 2025-12-31 11:56

那个不需要处理的,以后正常勾选抵扣

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快账用户1691 追问 2025-12-31 11:56

老师明白了

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快账用户1691 追问 2025-12-31 11:57

那资产负债表能平吗

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齐红老师 解答 2025-12-31 11:58

不影响资产负债表的哈

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快账用户1691 追问 2025-12-31 11:59

老师明白了

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齐红老师 解答 2025-12-31 12:00

不客气,祝你元旦快乐!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户1691 追问 2025-12-31 12:03

老师元旦快乐

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齐红老师 解答 2025-12-31 12:04

谢谢,礼貌用语勿回了哈

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快账用户1691 追问 2025-12-31 12:15

老师还得麻烦问一下有留抵的税,年底怎么处理

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快账用户1691 追问 2025-12-31 12:16

增值税还是结转一下吗

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借:成本费用科目 贷:应交税费-增值税-进项转出 正数
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是费用专票做进项转出?
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