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老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
您好,2026年1月1日起,若餐饮服务用于生产经营或非直接消费(如会议、旅游配套),可以开具增值税专用发票并允许抵扣进项税;若购进餐饮直接用于个人消费,仍不能开具专票。 政策文号是《中华人民共和国增值税法》(主席令第四十一号)及配套实施条例,自 2026 年 1 月 1 日起施行,其中第二十二条第(五)项明确“购进并直接用于消费的餐饮服务”不得抵扣进项税,反向允许用于生产经营的餐饮服务开具增值税专用发票并抵扣 。
老师,银行贷款利息发票,今年是啥政策,可以开专票吗?
可以开专票,但不能抵扣
利息发票开专票不能抵扣的话那要不要做进项转出
您好,我们没有抵扣就不用进项转出 转出的前提是我们抵扣了 确认用途时可以是不抵扣
那不能抵扣的话还是直接开普通发票对吧
您好,是的,是这么理解的
老师,除了问的这两样,还有增值税变成3%,有没有其他变化了
您好,还有以下4个哦
老师,还有员工餐呢,这个我们以前就做在管理费用的福利费的,今年还是没有变化对吧,不涉及增值税啥的
没有变化 ,福利费,不涉及增值税
老师,我们有一个备用的抬头,这种情况有没有必要去实缴注册资本的,上一次政策说是到2028年要完成实缴,如果那个小微政策取消的话,我这个抬头也不要了,现在26年了,这种情况要去规划实缴的事情吗?
您好,公司哪年成立 的
老师,2022年成立的
哦哦,最晚是2030.6.30,现在不焦急注销
小微企业5%的政策可以延续到2030年吗?那需要考虑实缴的问题吗?
您好,目前政策只到2027年
所以我在想要是到了27年政策结束,我这个公司也不需要了,所以这个实收资本着急去实缴进去吗?
您好,我们在2030.6.30前注销不就行了么,现在不用急实缴