您好,应按照实际收到的金额进行账务处理,将超出部分计入“营业外收入”

老师好,我们公司销售产品时有很多赠品,都是0单价出货,申报的时候赠品部分按同类销售的单价申报收入交纳税款,但是在账上没有做收入,只结转了成本,导致账面的收入,税额与申报表上的不一致。请问这个怎么处理? 比如:销售100万,税额13万,0单价出货有10万,税额1.3万。做账只确定100万收入,13万税额。申报110万,税额14.3万,差异1.3万怎么办?
老师,您好!我们公司是一般纳税人,新开公司。自己出钱购买了新厂房,厂房总价为600百万,自己用对公账户支付了500万,和银行贷款100万的10年贷款,请问一下这100万贷款在公账收到时和全款支付出去时该如何入账,分录该如何编写?
老师,你好,我们公司借给别的公司的款,别的公司注销了,款收不回来了,请问我的会计分录这样子做可以吗?借:营业外支出 100万 贷:其他应收款100万?我不打算税前扣除,就平账?
老师好!我们是深圳的劳务公司,有时工地上要急发工资 ,公司没有收到款的情况下。向个人借款来付工人工资 ,我们一般付的利息是一个月100万 利息1万。或是1.5万。请问这个合便吗?我能在记账里体现这笔利息费用吗?
老师你好请问一下现在这家餐饮公司要办理注销,我看2023年12月的利润表是亏损-100多万,但账上其他应收款借方有100多万挂账,其他应付款贷方有400多万挂账的,这种是否存在隐藏收入或者视同股东分红的情况存在吗? 应收账款借方有210多万挂账,应付账款贷方有180多万挂账,这些是否都要全部清0才可以办理注销吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
老师,变更法人,能不能只变更法人,不变更股权?也就是原来法人还是股东,还占相同比例,只是新增一个法人,他不占股
老师有没有表格,什么时候要报什么税的,比较全的
去年出口货物,暂估的成本,但是现在没有进项进来,视同内销的话,具体怎么操作,需要冲红原来的外销发票,然后在开具内销带税率普票吗?
投资分红转增实收资本,税务及工商要怎么做,转增实收资本有什么税务风险吗
郭老师在吗,郭老师请教一个问题
老师技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表怎么填,企业没有
我对象和我妹夫25年到手工资差不多,为什么人家退税4000多,我对象才退了500多呢
老师好 劳务派遣开具差额发票 25年1月提前开具了一季度的发票 现在税务让我们补税 说是提前差额抵扣了2.3月未发放的工资及社保 这个咋处理
老师您好!请问每年12月末,如果往年是亏损的,那么需要在12月末,做结转以前年度本年利润吗,谢谢
要交增值税吗?