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请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?包括视同销售的分录,结转成本的分录?谢谢

2026-01-01 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-01 16:55

你好,这个是外购在发放福利的吗?

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快账用户7221 追问 2026-01-01 16:59

是啊,有进项发票的

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齐红老师 解答 2026-01-01 17:05

这个属于福利费,不允许抵扣增值税呀。账上它不需要视同销售 借管理费用、福利费等11300 贷应付职工薪酬福利费,11300 借应付职工薪酬、福利费,11300 贷银行存款 在勾选平台选择不抵扣勾选

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你好,这个是外购在发放福利的吗?
2026-01-01
你好这是购进集体福利 借管理费用-福利费11300 贷银行存款11300
2026-01-01
您好,题目是全部的吗?
2022-11-27
你好,学员,稍等一下
2022-11-24
你好 (1)编制销售产品确认收入、结转销售成本的会计分录。 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 借:银行存款,贷:预收账款 (2)编制出售材料确认收入、结转销售成本的会计分录。 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  , 贷:原材料 (3)计算当期要缴纳的增值税税额=13000%2B1300—8000 (4)编制月末结转本月未交增值税的会计分录。 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2022-11-28
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