您好 解答如下 1 借:预收账款 100000 银行存款 13000 贷:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税(销项税)13000 借:主营业务成本 60000 贷:库存商品60000 2 借:应收账款11300 贷:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税(销项税)1300 借:其他业务成本5000 贷:原材料5000 3 应缴纳增值税=13000%2B1300-8000=6300
请问下我们外账会计做的存货产成品期末余额为0,这个是不是不正常呀?我们是工厂制造业,还要上报统计局那边
请问老师居民企业跟居民企业的分红,需要投资一年以上吗?还是只有上市公司才有这个要求?
加油费,车辆费用能不能算员工交通差旅费?
我们公司服务行业,主要开推广费咨询费调研费,收到的广告费能计入成本吗?
老师,在哪里查看公司营业执照是吊销的
4月份分录 借:应收帐款-应收医疗款-工伤保险8082.4 应收帐款-应收医疗款-应收医保款-地方医保175793.85 正常应该是 借:应收帐款-应收医疗款-工伤保险8098.4 应收帐款-应收医疗-应收医保-地方医保175777.85 我5月份调整,调整后的分录和金额分别是什么
高新技术产业的公司如果2023年11月份通过的,是三年后必须做高新复审吗?如果不做,会有什么问题呢?
股东会没有提前15天通知,而是提前5天通知,可以吗
老师,您好!!500万元以下设备器具一次性扣除在企业所得税汇算的时候在资产折旧摊销表填报了,然后要做相应的账务处理吗?
画册画图计入什么科目?
谢谢老师
4 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)6300 贷:应交税费——未交增值税 6300
不客气 麻烦对我的回复进行评价 谢谢