您好 解答如下 1 借:预收账款 100000 银行存款 13000 贷:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税(销项税)13000 借:主营业务成本 60000 贷:库存商品60000 2 借:应收账款11300 贷:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税(销项税)1300 借:其他业务成本5000 贷:原材料5000 3 应缴纳增值税=13000%2B1300-8000=6300

某公司为一般增值税纳税人,2022年6月份发生的经济业务如下:(1)1日,公司销售生产的产品一批,价款100000元,增值税13000元,成本60000元,原预收的100000元已经计入“预收账款”,当天收到剩余的款项13000元。(2)3日,公司销售闲置的材料一批,价款10000增值税1300元,成本5000元,款项己收。(3)本月认证通过可以抵扣的进项税有8000元。要求:(1)编制销售产品确认收入、结转销售成本的会计分录。(2)编制出售材料确认收入、结转销售成本的会计分录。(3)计算当期要缴纳的增值税税额。(4)编制月末结转本月未交增值税的会计分录。
某公司为一般增值税纳税人,2022年6月份发生的 经济业 务如下: (1)1日,公司销售生产的产品一批,价款100000 元, 增值税13000元,成本60000元,原预收的100000 元已经计入“预收账款”,当天收到剩余的款项13000元。 (2)3日,公司销售闲置的材料批,价款10000增值 税 1300元,成本5000元,款项已收。 (3)本月认证通过可以抵扣的进项税有8000元。 要求: (1)编制销售产品确认收入、结转销售成本的会计分 录。 (2)编制出售材料确认收入、结转销售成本的会计分 录。 (3)计算当期要缴纳的增值税税额。
某公司为一般增值税纳税人,2022年3月份发生的经济业务如下: (1)公司销售生产的应税消费品一批,价款20000元,增值税2600元,款项已收存银行,消费税2000元。 (2)公司内部福利部门领用自产的应税消费品,该批货物成本70000元,增值税和消费税的 计税依据为100000元,增值税13000元,消费税10000元。 (3)3月份认证通过可以抵扣的进项税有10000元. 要求: (1)编制销售产品确认收入、计提消费税的会计分录。 (2)编制领用产品视同销售确认收入、视同销售结转成本、计提消费税、确认职工福利的会计分录。
●某公司为一般增值税纳税人,2022年6月份发生的经济业川卜●(1)1日,公司销售生产的产品一批,价款100000元,增值税13000元,成本60000元,原预收的100000元己经计入“预收账款”,当天收到剩余的款项13000元。●(2)3日,公司销售闲置的材料一批,价款10000增值税1300兀,成本5000兀,款项已收。●(3)本月认证通过可以抵扣的进项税有8000元。要求:●(1)编制销售产品确认收入、结转销售成本的会计分录。●(2)编制出售材料确认收入、结转销售成本的会计分录。●(3)计算当期要缴纳的增值税税额。●(4)编制月末结转本月未交增值税的会计分录。
3.某公司为一般增值税纳税人,2022年6月份发生的经济业务如下:(1)1日,公司销售生产的产品一批,价款100000元,增值税13000元,成本60000元,原预收的100000元已经计入“预收账款”,当天收到剩余的款项13000元。(2)3日,公司销售闲置的材料一批,价款10000增值税1300元,成本5000元,款项已收。(3)本月认证通过可以抵扣的进项税有8000元。要求:(1)编制销售产品确认收入,结转销售成本的会计分录。(2)编制出售材料确认收入、结转销售成本的会计分录。(3)计算当期要缴纳的增值税税额。(4)编制月末结转本月未交增值税的会计分录。
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
我想问一下,官方签发的产地证,官方指的是哪个部门呢
老师这个发票没有名称,可不可以报销
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
老师你好,个体工商户,22年销售额为393829.76,增值税申报表怎么填写,需要填哪几个表的第几行,怎么计算
每个月的成本怎么核算
老师,我们进口一批货物,比如货物在国外的合同单价是100元,进口增值税是13元,进口关税是5元,那么我入账时候的单价是105元,13元作为进项税,是这样吗?
缺少责任者项,或责任者与题名间没有点号分隔
注会成绩可以查询了吗?
请问,仓库有10个苹果,卖出去5个,坏了一个,月底结转成本是,是结转6个苹果的成本,还是结转5个的成本,坏的那1个计入管理费用
谢谢老师
4 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)6300 贷:应交税费——未交增值税 6300
不客气 麻烦对我的回复进行评价 谢谢