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老师,一家建筑劳务公司10-12月份开的是销售发票出去,他开回来的有餐饮发票是员工吃饭,开了材料票,是工程需要领用的材料,但是由于工程没有结束,就没有开发票出去,我们也没有按合同工程百分比做账,按道理来说他开回来的这些应该暂时不能入账,因为与收入不匹配,我应该怎么操作

2026-01-04 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-04 09:26

你好,需要入账暂时不结转可以,不入账得话,货币资金对不上

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快账用户1997 追问 2026-01-04 09:55

餐饮发票的会计分录应该怎么做呀,材料票我可以先购进不领用

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齐红老师 解答 2026-01-04 09:56

借工程施工-间接费用

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快账用户1997 追问 2026-01-04 16:31

贷方需要用应付职工薪酬-福利费过度不

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齐红老师 解答 2026-01-04 16:32

过一下是最好的,过一下吧

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快账用户1997 追问 2026-01-04 16:39

餐饮发票我之前是做到管理费的,没有分项目核算,现在分项目核算,前后做账不一致有影响没有

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齐红老师 解答 2026-01-04 16:40

不要紧的,已经做了得就那样吧

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