在10-12月 可以补上未申报的金额。

老师,我11月份申报印花税的时候少申报了,现在在12月是去更正申报吗?更正申报的话,是否需要加上我11月已申报的金额,可是11月的印花税也已经缴纳了
老师你好,我7月份购房屋合同,我是10月份得到合同的,申报的时候申报期报成9月份,交款的时候产生滞纳金,缴纳了款项,后面我把印花税的申报表的计税金额改成了零,那我的申报和缴纳的税款,滞纳金这个怎么处理,合同的印花税还要重新申报吗?
老师,我们印花税买卖合同按季度申报,上个月发生了20次买卖业务,合计金额12万,申报印花税的时候,计税金额直接填写这个季度合计金额12万吗
老师财产行为里的印花税的买卖合同的金额是如何申报的?是按我们开的7-9月份发票金额总和申报的吗?
老师,请问申报印花税,比如单说购买端的,是不是只把购买的发票且入账的计入印花税买卖合同申报,取得发票暂时没入账的,是不是可以先不在本期申报印花税?
老师,股东向公司借款。有利息。这个利息支出需要公司开票吗?相反,公司向股东借款,有利息,股东需要开票吗
老师,股东投资款超过了注册资本的实缴金额。但是这笔钱备注写的是实收资本,其中有一部分超过了注册资本实缴金额。我可以做向股东借款吗,不作为资本公积处理
我们的注册地址改了 怎么更改税务的注册地址
老师 ,你好,我们是一般建材商贸公司,那个出入库单据应该放在哪个凭证后面
母子公司,税务能独立核算吗?
贸易出口,退税发票的单位报关单的单位不一致可以匹配退税吗?
有知道资产负债表中的,应收账款,所有者权益(或股东权益)等它们的期末金额咋算不,我不知道该加什么或者该减什么。
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,固定资产的大修理支出按照尚可使用的年限开分摊,计入长期待摊费用,为什么不通过在建工程,进而直接计入固定资产原值呢?这样岂不是更麻烦。
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
好的谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
老师,还有一个问题,9月份账务发现成本少录0.02分,后续反结账修改好了凭证,目前7-9月财务报表和企业所得税申报表也修改了,最后导致缴纳的企业所得税和之前相比少了0.01分,应该怎么调账
账上少计提了1分钱?
导致和之前相比多计提了一分钱,多缴纳了一分钱
多缴纳了一分,再补计提即可
打比方,7-9计提和缴纳都是1.01元,后续发现成本少了0.02分,在原来的凭证上是修改成正确的金额,今天在填写财务报表发现成本少了0.02分,我就修改了原先的7-9月的财务报表和企业所得税申报表,最后修改后发现企业所得税金额变成了1元,相对于之前缴纳的少了0.01元,那么7-9月份利润表所得税金额也是需要修改成1元吗?
实际缴纳的是1.01,仍然写1.01元
那么结果7-9企业所得税申报表上显示需要缴纳是1元,7-9财务报表上金额是1.01元,不一致没关系吗
是的,不一致没有关系的
不需要调整凭证之类的吗,这样导致最后多计提多缴纳0.01元
已经缴纳了,汇算时多退少补