你好! 你需要去税局做11月份的更正申报,申请退回多交印花税,然后12月份按本来正确的数据申报。
老师您好,请教一个问题,印花税申报所属期默认11月了,但专管员要我更正申报所属期改回201912月的,但更正申报表所属期改不了,我是要去前台更正,还是等12月份申报11月的税期更正?
老师你好!这个月已申报了印花税并缴纳了税款,11月份变更公司经营场所产生了证照许可印花税没有申报,现进行申报,请问老师怎么更正申报?
老师,我11月份申报印花税的时候少申报了,现在在12月是去更正申报吗?更正申报的话,是否需要加上我11月已申报的金额,可是11月的印花税也已经缴纳了
老师你好,我申报7月份印花税的时候,所属期是7月1号至9月30号,8月份申报的时候已经申报成功。现在采集8月份的印花税,显示“本属期已做过改税种的采集,如需更正需要通过更正采集处理”。我现在要更正上月的财产和行为税申报表吗?还是有其他的方法呢?
老师们好!一般纳税人公司因为变更地址,原地址税务要求做清税,所以11月的增值税11月1日已经申报了。这个月要更正11月申报,哪我现在是不是要先去勾选抵扣票,提交勾选后。再回去更正申报页面进行更正申报。申报表的金额是我自己填上,还是会自动生成的。
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工商企业即时信息怎么填写,每一次变更都要填吗,还是填截止到2024年的还是现在的
个人房子过户给公司会有哪些税要交?
老师,我们是农产品收购企业,我们企业去年几张开具的农产品收购企业不符合规定需要做进项税转出,然后红冲去年的发票,并且税务局需要我们去取得农产品收购进项专票,那公司取得的进项专票是今年的,还能抵扣去年的进项吗,我太不明白
老师,我们小规模,必须在6月份记入这笔收入,我们这个季度发票已经超过30万了,我可以在6月份先做了收入分录,再7月份也就是下个季度再开这笔的发票嘛
你好,自然人电子税务局对上年度员工个税进行了退税,但是退税状态显示已失效,失效原因是纳税人本人更正,这是什么意思
4月份支付的房租,发票也是4月份开的,但是合同是租赁期是3月开始的,我摊销房租的话是从收到发票当月开始摊销,4月份应该吧3月加上4月的一起摊销掉对吗
老师,请问花生开票是免税的吗?超市里面卖花生开票
你好,公司兼职人员怎么发工资
可以在电子税务局做吗?
一般更正申报需要去税务局大厅,各地办理也有差异,建议明天拨打一下当地12366咨询确认一下。