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请问老师,公户的车辆,事故严重,接近报废,报销理赔了车损50万,然后车辆也处置卖了10万,请问我应该如何做账分录呢

2026-01-05 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-05 09:01

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧        累计折旧 贷:固定资产 收到保险理赔 借:银行存款500000 贷:固定资产清理50000 变卖开票 借:银行存款 100000收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户6226 追问 2026-01-05 09:06

谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-05 09:08

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧        累计折旧 贷:固定资产 收到保险理赔 借:银行存款500000 贷:固定资产清理50000 变卖开票 借:银行存款 100000收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2026-01-05
你好 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的赔偿就是第三个里面的银行存款。需要交增值税。
2025-07-07
同学,可以通过以前年度损益科目处理
2023-12-15
一、需要做固定资产的清理分录。报废费400元、员工赔偿款30000元需要缴纳增值税。需要一次性的申报,挂其他应收款——XX个人30000元。
2021-01-29
你好,报废款400元和员工赔偿款90000不需要缴纳增值税
2021-02-02
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