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老师我想请教的问题是报销费用记账 9月份我预提金额是2万 10月份支付预提金额1万 12月份实际报销3万(银行已经支付) 有两万是9月的费用 12月份我要怎么平账呢

2026-01-05 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-05 11:56

预提和支付的分录你怎么做的呢?

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快账用户2870 追问 2026-01-05 12:00

9月预提 借管理费用 贷其他应付款—员工往来 10月支付预提 借其他应付款—员工往来 贷银行

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齐红老师 解答 2026-01-05 12:02

那么你在12月做 借管理费用 2  其他应付款—员工往来1 银行存款3

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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