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老师 我司有租办公楼给A公司 有开房租票 因为A公司有向我司借款 那我开票时的分录怎么做 支付时的分录怎么做

2026-01-05 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-05 16:48

取得发票 借:预付账款-房租      增值税-进项 贷:其他应收款 按月摊销 借:管理费用-房租      贷:预付账款-房租

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快账用户1240 追问 2026-01-05 16:53

当月开票 不按月摊销

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快账用户1240 追问 2026-01-05 16:54

直接开票 直接从其他应收款付款 这分录怎么做

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齐红老师 解答 2026-01-05 16:56

借:管理费用-房租      增值税-进项 贷:其他应收款

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取得发票 借:预付账款-房租      增值税-进项 贷:其他应收款 按月摊销 借:管理费用-房租      贷:预付账款-房租
2026-01-05
正常按对外出租做账就行,没什么特殊的
2026-01-05
A公司确认租赁收入与增值税
B公司确认管理费用-租赁费
2025-11-28
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊借管理费用,贷预付账款收到的补贴,借银行存款贷营业外收入。
2022-02-16
你好,收到A公司开来的房屋租赁费发票, 借 管理费用-租赁费 贷 银行存款 将来收到政府转过来的租赁费, 借银行存款 贷 营业外收入
2022-02-16
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