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老师,小规模装修公司11月开具一张12000的建筑服务*会议室改造项目发票,12月收到11400元的装修款,但老板弄错合同签约的公司了,以为是本公司(其实是他另一个公司的)对方要求退回11400的装修款,并红冲发票,在做账时,按发票正常做收入,收到款后确认收入,退回时在做笔退款,把原来的凭证做红字冲销吗?

2026-01-06 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-06 18:10

按正常入账→收款→退款→红冲发票四步走,退款时红字冲销原收入凭证,完整流程如下: 具体账务处理(小规模纳税人,假设税率 1%) 11 月开票时 借:应收账款 12000 贷:主营业务收入 11881.19 应交税费 — 应交增值税 118.81 12 月收到 11400 元时 借:银行存款 11400 贷:应收账款 11400 (此时应收账款余额 600 元,后续随红冲一并处理) 退回 11400 元 %2B 红冲发票时 借:银行存款 -11400 应收账款 -600 贷:主营业务收入 -11881.19 应交税费 — 应交增值税 -118.81

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快账用户1308 追问 2026-01-06 18:46

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-06 18:51

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按正常入账→收款→退款→红冲发票四步走,退款时红字冲销原收入凭证,完整流程如下: 具体账务处理(小规模纳税人,假设税率 1%) 11 月开票时 借:应收账款 12000 贷:主营业务收入 11881.19 应交税费 — 应交增值税 118.81 12 月收到 11400 元时 借:银行存款 11400 贷:应收账款 11400 (此时应收账款余额 600 元,后续随红冲一并处理) 退回 11400 元 %2B 红冲发票时 借:银行存款 -11400 应收账款 -600 贷:主营业务收入 -11881.19 应交税费 — 应交增值税 -118.81
2026-01-06
同学您好,最好的办法就是原路退回,还退给给您打款的这家公司账上,钱在您的手里,现在您应该是强势的一方。如果实在不行,就让对方和另外那家,您,三家签一个协议,您用来做附件就行了
2023-12-20
同学你好 1 借,应收账款406800 贷,主营业务收入360000 贷,应交税费一应增一销项46800 借,主营业务成本250000 贷,库存商品250000 借,银行存款406800 贷,应收账款406800 2 借,银行存款56500 贷,其他业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项6500 借,其他业务成本35000 贷,原材料35000 借,销售费用600 贷,周转材料600 3 借,主营业务收入14400 借,应交税费一应增一销项1872 贷,银行存款16272 借,主营业务成本10000 贷,库存商品10000
2022-06-15
同学你好 (1)1日,向乙公司销售M商品5000件并开具增值税专用发票,每件商品的标价为80元(不含增值税),每件商品的成本为50元,由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,销售M商品符合收入确认条件,全部款项尚未收到。6日,甲公司收到乙公司支付的全部款项,存入银行。 借,应收账款406800 贷,主营业务收入360000 贷,应交税费一应增一销项46800 借,主营业务成本250000 贷,库存商品250000 借,银行存款406800 贷,应收账款406800 (2)10日,销售一批原材料,开具的增值税专用发票注明售价为50000元,增值税税额为6500元,全部款项以银行汇票结算,该批材料的实际成本为35000元,销售材料符合收入确认条件,同时为包装出售的原材料,领用不单独计价的包装物一批,实际成本为600元。 借,银行存款56500 贷,其他业务收入50000 贷,应交税费一应增一销项6500 借,其他业务成本35000 贷,原材料35000 借,销售费用600 贷,周转材料600 (3)20日,乙公司要求退回12月1日所购的M商品200件,经过协商,甲公司统一退货,于当日支付了退货款,按规定已向乙公司开具了增值税专用发票(红字),25日该批退回的M商品验收入库。 借,主营业务收入360000 借,应交税费一应增一销项46800 贷,银行存款406800 借,库存商品250000 贷,主营业务成本250000
2022-05-06
1借应收账款406800 贷主营业务收入360000 应交税费应交增值税销项税46800
2022-06-15
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