是的,销售方自己也可以申请红字发票信息单

你好,销售方 开给 购买方发票,购买方已认证,现在购买方说开错 要重新开票,但是购买方自己开了个红冲发票给销售方,这是为什么?不是销售方开红冲吗
发起红字发票申请是购买方抵扣了向销售方申请的 确认红字发票申请是销售方发起通过开具红字信息表产生的 由购买方确认 是这样吗
1.如果是销售方发起的已勾选已入账的税票,购买方除了要在“发给我的确认单”中确认,还需要在“红字发票确认信息处理”中再次确认吗 2.如果是购买方发起的未勾选未入账的税票,销售方需要在“发给我的确认单”中确认,还需要在“红字发票确认信息处理”中再确认吗?等待销售方确认完毕后,由销售方在“红字发票开具”中开具红字发票,开具后还需要由购买方再确认下嘛? 3.销售方发起的未勾选未确认的税票,在“红字发票确认信息处理”中点击确认,提交给购买方后,购买方再确认是什么样的操作?
销售方有一张跨年发票需要部分红冲,购买方已经抵扣。红字信息确认单可以由销售方发起吗?
@小天老师 那有勾选没有统计确认那销售方也能开红字信息表 并不需要购买方确认是吧 那为什么增值税发票认证平台销售方开的发票要购买方做红字确认啊
公司租个人的车,租金一月一付,800元/月,个人代开发票需要缴纳多少个人所得税
请问其它月份无票收入可以调整吗
老师 我想咨询一下 设计公司的成本费用都有什么呀?
年会上用的金蛋计入办公费可以吗
我们是销售方,客户单位提供的开票名称是XX工会,要求开具增值税专用发票,工会一般不是都普票吗?有没有相关文件规定开票的规范行
法人打入50万投资款怎么入账
我没有那么复杂就是工资,我们就三个职工除了保险公积金没别的
你好,佣金怎么合规啊?老师
请帮我计算一下我本年度应该缴纳的企业所得税为多少 我公司只有3人,一个法定代表人,一个会计,一个业务人员,没有资产,是一般纳税人企业。 我的招待费分为两种:第一种是5601005销售费用-业务招待费5294元,是我公司员工跟公司外的 其他公司的业务员一起去做市场调研开发业务的支出,是我公司为了给那个其他公司的业务员报销的差旅费4010元,发票已经正常开出,是飞机票和住宿票,都是普票,我就是不想让人家搭钱给我跑业务所以我当时是进的销售费用-业务招待费,4010元是在今年五月份做的账,剩下的第二笔业务就是普通吃饭的餐费1284元,是在今年九六月份做的账;
我企业季度所税申报表中工资薪酬一栏,计提工资全年计入费用总额,实际发放扣除养老保险住房公积金的金额就行了吧
那为什么销售方要求购买方发起呢 有什么说法吗
现在是数电发票,任何一方均可以发起。
哦 是不是这样 以前税控盘开票 如果进项已经抵扣 需要购买方发起 现在数电票 不管有没有抵扣 双方都可以发起 只是抵扣后的票 发起方需要对方确认
是的,你的理解是对的。
那么没有抵扣的 购买方也可以开具红票吗
是的,没有抵扣的 购买方也可以开具红票
好的 谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!