您好,不能,这个不能抵扣的

老师好,利润表生成后,自己留个档,表中有几项在汇算的时候要调增的,借 管理费用500 贷 其他应付款 500 借 营业外支出 500 贷 应收账款 500,这个资产负债表里 未分配利润要加上1000,那么 资产负债表 应收账款 和 其他应付款 金额要不要改得 是加上还是减去
老师,旅游业的一般纳税人开票怎么开,可以取得专票抵扣增值税吗?
24年管理费多了121的劳务费 。最后没有付应该怎么处理啊 贷方其他应付多121 ,没有发票 ,25年年底要怎么处理这笔费用啊 会计分录 。当时的分录是借 管理费用劳务费 贷 其他应付 。 请问可以在25年进行调整 调增
老师好,前年去年账上有好多工程施工没有做结转,现在做结转的时候需要附什么原始凭证呢
年会上制作的邀请函计入哪个科目
固定资产提足折旧了,剩一个净残值,应该怎么处理它
老师,年底先计提企业所得税还是先结转损益和本年利润
企业因为没有业务停产期间,折旧及房租物业费需要是否可以计入管理费用
老师,我们注册资本100万,实缴资本0元,实缴截止日期2029年,现在公司2025年接了300万,产生了10多玩的利息,现在实缴资本以外的200万利息才能扣除,是吗?实缴截至日期之前能扣300万利息,还是100万利息啊
您好老师,账上有一个供应商的应付账款余额少了,是以前年度搞错的,查不出原因,要调应该怎么做分录