是的,就是汇算的时候才能退税

汪老师麻烦再回答一下第二季度要交的增值税大于第三季度,第四季度要交的。所以第三季度,第四季度的所得税不需要交, 但是综合下来,我还是多交了呀,应退税额应该有数据吧!,税务局能退给我吗?还是到汇算清缴的时候退呢?
老师,我想问下,假如第一和第二季度都有利润都有交企业所得税,但是第三季度亏了。利润还小于第二季度的利润,会不会在第三季度交企业所得税的时候,要退税
老师,季度申报企业所得税时,第一季度盈利了交了企业所得税,但是后面三个季度都亏了,这样的情况第四季度或者汇算清缴的时候会不会退税
老师。我们第一季度收入少,利润总额为负数。。现在第二季度收入开票多了。利润总额为正了。那我是不是第二季度要交企业所得税了???后面年度汇算清缴肯定会退税。因为第一年是亏损。。我现在要怎么做才合适。我不想退税。
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
报印花税是按照合同作为记税基础,还是按照已经开票的金额做记税基础?
老师,我在报小规模纳税人的增值税,提示您为货物、劳务纳税人,但服务、不动产和无形资产-本期数填写了金额,请核实是否填写正确?若实际销售货物或提供应税劳务方需填写,否则无需填写。上个季度确实开了现代服务的发票,都是些维修服务,您看这种情况应该怎么处理?
你好老师,我们公司人员有两个,每个月缴纳有社保,然后每个月工资发放没有通过对公账户,都是现金发的,这样都什么影响吗?对员工以后关于社保方面有影响不?
另外还有一个问题 之前的股东在公司成立的时候往年代付了54000房租费 不需要再付给他了 会计分录要怎么做 在25年确定无需支付了 需要在哪一年调增调增 房租税当年已开过票了 只是不需要给股东再付了
老师您好!请问一下,我们2024年计提了工资,收入在2025年1月开票确认,然后2025年的12月收入又在2026年1月确认,那这样我们一直亏损下去?
麻烦老师机器报废的分录怎么做?
老师我公司要建一个光伏储电项目,这个项目建设到其他公司,对方公司低峰储存电量,高峰时使用,这个高低峰节省的电费我们占80%的收益,这个我们开具发票时怎么开具呢
老师,请问本年有利润,但是不想这个月交,想等汇算清缴再交税的话,是不是电子税务局申报是可以先报一版虚的
老师,增值税下面的进项、销项等明细科目怎么结转?什么时候结转?什么时候不结转?
律师诉讼费放什么二级科目
那这样的话,我为了不退税的情况下,我汇算清缴的时候纳税调增一部分就可以是吧?那这样的情况下,那我资产负债表的未分配利润,肯定不会因为我纳税调增增加的是吧?
不需要变动未分配利润,只是纳税调增
那这种情况下,我以前呃利润总额是个5万3,到第四季度末的利润总额是个负3000,像这样的话,既能减少资产负债表当中的未分配利润,然后呢,汇算清缴的时候再纳税调增5万,这样的情况下既不产生退税等注销的时候,他的分红个税也会减少很多,对吧?
你只是纳税调增,不影响会计的未分配利润