你好,累计为正数了,就要交税了。

老师 我司是小规模纳税人,在第一二三季度利润总额都是负数了 亏了。在第四季度利润总额就为盈利了2万多,第一二三季度就不用交企业所得税 第四季度就要交500多元。那我这亏的不能做弥补回来的 什么时候可以盈利了补回这亏损
老师,我们以前亏损总额是5841125 .67元,第一季度交了136750.14元,第二季度是弥补了2119801.15元,现在第三季度,营收是64743831.95,营本是55621566.37,利润总额是5677086.28元,我们是小微企业,这样的话,现在第二季度要缴企业所得税吗?缴多少?
老师好,我2022年度企业所得税还没有申报,现在先申报2023年第一季度企业所得税时,因为第一季度主营业务亏损,有营业外收入,总利润盈利,弥补以前亏损那栏填不了,但是前几年都是亏损的,理论第一季度不要交企业所得税,是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后,亏损的数据才会过来,才能申报2023年第一季度是企业所得税,谢谢。
老师您好,我今天做企业所得税汇算清缴,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)中是负数,因为2022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企业所得税,但是2022年最后三个季度处于亏损状态,导致2022年整年净利润为负数,所以,现在汇算清缴会把第一季度交的2000多的企业所得税退给我们吗
你好,老师,我第二季度,交了4000多企业所得税,我第四季度净利润是-11万,我现在要报企业所得税年报,不想退税 我怎么做比较好
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到
你要看2季度累计利润是不是正数
2季度年累计不是正数。。就是本季度是正数。
你好,那就没关系,2季度不需要交。
好的,谢谢老师。我还想问一下。目前我们公司正在建设。。产品都是找的代加工。包工包料的那种。我们买他们的。他们也给我们开发票。。我们又卖出去。。现在存在一个问题。就是规格不一样单价不一样,一个月用给人家开一次票。我开票的单价可以算平均价来给他们吧??
你好,操作是可以的了。
我看卖给我们的公司单价也是不一样。最后发票都是一个价。平均了的。。
你好,操作可以了。只是说实话,不太合理。除非是同一个货
货的名字是一样的。就是规格不一样。所以单价不一样。
你好这个一般没什么问题。
好的,谢谢老师。
你好,不用客气的了。