个税申报工资有误,可以更正的

个人所得税申报从1月份起就发生了错误,将劳务费当成了工资薪金申报,可以更正之前的申报吗?如何操作?
现在可以更正8月份个税申报吗?8月份的申报有误。
a 老师。个人所得税申报错误,现在要更正1-4月数据。我是从1月开始更正还是从4月开始到1月
8月更正申报6月份的收入400万,补交增值税及所得税,6月是小规模纳税人,7月开始是一般纳税人,那这个更正申报的收入在8月份做账确认收入可以吗(更正6月的,税率按小规模纳税人做账)
老师,麻烦问下,个体户1-6月份是定额征收,税务代申报。7月份开始查账征收,电子税局只申报增值税。建账应该从1月份开始吗?1-6月份的成本没有发票怎么确定?工资可以补申报吗?
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
老师,抖音做直播电商是怎样的?投流是怎样的?企业怎样做投流预算?
请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?
老师,你好,中小型公司,开发票,很多都没有合同,只有月结的小部分客户有合同,没关系吗?
小规模纳税人运输公司,在2018年—2027年购进的二手车可以一次性抵扣企业所得税吗
如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))
公司从未经营开票要注销,银行余额5000,应收账款5万,其他应付款15.5万,其他应收款20万(投资项目付保证金,项目已停无法收回),之前公司财务是应收应付对调,被拒了,税务说要看调账凭证,现请教老师怎么调最好?
老师,我们公司是煤炭运输与销售的,有一张发票是信息系统增值服务费,我应该入主营业务成本费用吗?
比如以前是6个人……现在更正为4个人,是能删除还是其他的填写0?
你好,可以做非正常处理
是先把这几个人在人员信息里改成非正常后报送……然后再启动更正吗?
是的,你的理解是对的。
那更正的话会不会有什么税务风险
更正申报,不会有风险
从6月更正到12月……没风险?
从6月更正到12月,没风险的
好的……谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!