申报成功且缴款后可在“申报表报送”模块点击【更正申报】进行更正操作或点击【查询统计】-【单位申报记录查询】查询需要更正的属期,选择需要更正的报表类型后点击【启动更正】及逆行更正操作;

个人所得税申报从1月份起就发生了错误,将劳务费当成了工资薪金申报,可以更正之前的申报吗?如何操作?
关于个税请教老师几个问题,如果职工1月份入职,2月份就离职了,计提了一个月的工资,但是当月没有发放 1.那么我2月份申报个税时是零申报还是不申报呢? 2.这个工资4月份才支付,那个税系统里人员要怎么操作呢,按非正常申报吗? 3.实际操作中如果好几个月不开支,是零申报还是按应发工资金额先申报比较好呢? 请老师仔细说说,如果有类似课程或案例给推荐一下更好,非常感谢!
请问老师:22年年报和23年1季度季报可以先按照更正过的工资薪金数据报送,然后再去更正申报个人所得税,产生的个税在23年发工资的时候从工资里扣除,这样可以么?是不是就不影响当年的利润了?
老师,我个税申报出现如下提示,我2月份的个税申报错误,去税务局更正了以后,出现如下提示,怎么解决? “获取反馈”操作完成。 申报反馈信息:【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【2】月的申报数据发生了变动,请同步更正【2】月后的申报数据。
我这个月已申报了11月工资了,如何操作可以在自然人申报系统申报个人所得税时可以先测算出12月工资需要缴纳的个人所得税金额,在实际发工资时据实扣除吗?就是当月申报系统已正常申报个税了,还有什么办法在个税系统再上存资料做一次计算在当月实发工资扣除个税金额吗?我想要的答案是,是否有办法在个税系统里操作
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司可以把4-6月的租金按月开票给租客吗?
已经出口报关了,税务网厅没有做出口退免税备案会影响退税么?
老师:外贸企业有禁止出口货物开销售普票出去,进项发票是不是要弄业务转内销证明?
公司领导去越南出差,请的翻译,费用就是手写的翻译费,越南盾多少,盖了个章,这种外国单据可以正常入账费用,同时税前扣除吗?
打印出口退税联,必须要用到ic卡进进入电子口岸才行吗?
广告公司给客户做了刻章,客户要开发票,就是营业执照经营范围内没有刻章这个服务,项目名称可以开这个明细吗
开票中原来是建筑服务*劳务费,现在要开成建筑服务*工程服务在哪里添加
企业所得税汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表里的【工资薪金支出】填科目余额表的借方数还是贷方数
卖给客户的货物,客户说噪音不通过,我们公司派人过去,最后没有经过任何处理测试合格了,请问公司员工处理这件事情产生的差旅费记售后服务费,还是差旅费?
老师,你好,我们公司叉车保养收到的发票上边有保养费,还有轮胎费还有叉车油水分离器付款的时候应该备注什么
请问老师,是否可以更正以前年度的个税申报?
可以的,你后面一并更正下就可以,要是不会产生退税话,我看同行反馈退税是需要去税局大厅更正申报
请问是需要单位去更正申报还是由个人去申请更正?
你好,一般都是单位去更正申报