是的,就是那样开票和操作

老师,我公司一个室内装饰装修工程,在3个月前第一笔收工程进度款时开了15万的发票过去,这个月结算第二笔进度款,现在对方公司才说根据合同我们第一次提供的材料发票有问题,要在这次工程款里扣除上次退给我们的税金,可是那么久了发票对方公司肯定已经抵扣了吧,如果扣税金对方是不是应该把相应的发票全部退回我公司呢
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品、原材料售价中不含增值税。假定销售商品、原材料和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,不考虑其他因素。4月,公司发生如下交易或事项:(1)6日,销售乙商品一批,按商品标价计算的金额为200万元,由于是成批销售,公司给予客户10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150万元。(2)20日,销售的乙商品由于存在质量问题,客户要求退回所购商品的50%,经过协商,公司同意了客户的退货要求,并按规定开具了增值税专用发票(红字),该批退回的商品已验收入库。(3)25日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价80万元,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。(4)28日,以银行存款支付本月咨询费20万元、短期借款利息10万元、违约金5万元。要求:根据资料,编制相关会计分录。
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品、原材料售价中不含增值税。假定销售商品、原材料和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,不考虑其他因素。4月,公司发生如下交易或事项:(1)6日,销售乙商品一批,按商品标价计算的金额为200万元,由于是成批销售,公司给予客户10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150万元。(2)20日,销售的乙商品由于存在质量问题,客户要求退回所购商品的50%,经过协商,公司同意了客户的退货要求,并按规定开具了增值税专用发票(红字),该批退回的商品已验收入库。(3)25日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价80万元,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。(4)28日,以银行存款支付本月咨询费20万元、短期借款利息10万元、违约金5万元。要求:根据资料,编制相关会计分录
老师您好,我们公司是建材公司,主业务是生产,销售石料,我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同,这个原材料运输到我公司前,会产生一些费用,比如装料用的机械费,机械的维修费,路上运输过程中道路的维护费用等,这部分费用对方负责,打个比方,我们每个月给对方付原材料货款100万,然后我们每个月产生的机械费用,道路维护费用2万元,他们单独把这笔费用付款给我们,我收到这部分费用以后是不是得给对方开票,这2万是属于建筑服务还是其他什么?主要是我们公司经营范围里面不包括这个,能开票吗?
你好老师,固定资产一次性税前扣除是什么意思
老师,我公司是一般纳税人。现在我们购货的单位是小规模纳税人,对方给我开了一张1%的增值税普通发票。我做购进成本的时候,是按照他的全部金额计入成本,还是按照他的那个除去税金的金额计入成本,然后将税金计入营业外收入i我应该按哪种方式操作?比如我的一瓶酒买成100元。税金有一块。成本是按99计算还是按100计算?
老师非盈利企业收到的限定性捐赠款,如果企业只是代捐赠的能不能不做到捐赠收入,做到代保管,这样是不是不影响利润
我公司经营机动车驾驶证考场,学员在考前会在我们考场模拟,我们收取模拟费,模拟费可以简易征收么?
老师,我们刷单发货需要发一些礼品,这些礼品云仓那边提供,算在每单的快递费里了,那同事在erp把这些礼品做入库了,这个数据同步到财务软件的进销存里,财务要怎么处理这些数据?有影响吗?
请问老师,记账的账本的印花税啥时候报呀
买卖合同0申报应税凭证名称怎么填
老师,我们老板12月最后一天没有确认2026年的个税专项附加扣除,那现在已经2026年1月份了,他应该还可以进去个税app里面弄的吧?
老师,我公司是一般纳税人。现在我们购货的单位是小规模纳税人,对方给我开了一张1%的增值税普通发票。我做购进成本的时候,是按照他的全部金额计入成本,还是按照他的那个除去税金的金额计入成本,然后将税金计入营业外收入i我应该按哪种方式操作?比如我的一瓶酒买成100元。税金有一块。成本是按99计算还是按100计算?
外地预缴预缴税款,是在开票后多久缴纳
您看下这样的合同终止协议可以吗
可以的,有那个东东就行