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老师你好,最近公司发年终奖是对公发放,是玩起来了呢?分录是借管理费,贷应付职工薪酬~年终奖贷其他应付款个税?还是直接应付职工薪酬-工资?扣个税时候借应付职工薪酬贷其他应付款个税贷银行?

2026-01-09 05:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-09 05:53

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-09 05:55

您好,年终奖通过“应付职工薪酬——工资”科目核算 1. 计提年终奖 借:管理费用/销售费用/生产成本等—工资 贷:应付职工薪酬—工资 2. 发放并代扣个税 借:应付职工薪酬—工资 贷:应交税费—应交个人所得税 银行存款 3. 缴纳个税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户4233 追问 2026-01-09 08:05

老师我没有贷走应交税费个税,我走了其他应付款个税贷银行可以?

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齐红老师 解答 2026-01-09 08:27

您好,这个不合适的,这是税,要经过应交税费

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快账用户4233 追问 2026-01-09 10:50

那我之前做错了,不是要代扣个人的么?

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快账用户4233 追问 2026-01-09 10:55

我要应付职工薪酬-奖金和津贴这个科目,还是应付职工薪酬-工资科目呢?

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齐红老师 解答 2026-01-09 10:59

您好,统一用  应付职工薪酬-工资,资金和津贴也属于工资

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