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老师,老板在24年收到一笔给用,发票在25年开出去的,但是24年就没有凭证,但是做了申报,请问我要怎么处理这个分录

2026-01-09 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-09 12:08

同学,你好
24年就是做无票收入

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快账用户1518 追问 2026-01-09 12:14

这个分录具体要怎么做

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齐红老师 解答 2026-01-09 12:15

同学,你好
借:应收账款、银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

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快账用户1518 追问 2026-01-09 14:42

老师,那我发票回来怎么做分录

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齐红老师 解答 2026-01-09 14:43

同学,你好
借:应收账款、银行存款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销 负数

借:应收账款、银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

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快账用户1518 追问 2026-01-09 16:15

应收账款和银行存款选一个吗

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齐红老师 解答 2026-01-09 16:21

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好
24年就是做无票收入
2026-01-09
您好,这种情况是不是想把费用做到2024年是吗?
2025-04-13
你好,2023年七月份怎么做的账务处理?
2024-02-29
同学,你好 账务处理 之前无票收入冲回,根据发票重新做 申报 开具发票正常申报,无票收入填负数
2024-11-28
同学您好,理论上,如果涉及到了收入,那么就需要把收入弄清楚,补报增值税和所得税。但是现实中,绝大多人都不会照做。 生活中,很多人,都是做一个盘点,把科目调整到盘点的数字,比如银行存款,要跟对账单一样,库存商品,要跟仓库 里的一样,应收应付,要跟真实销售记录一样,然后会把差额统一调整到未分配利润里中
2026-04-15
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