同学,你好
24年就是做无票收入

老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
你好老师,就是有一家一般纳税人,他买了动心出去,因为没收到钱就没开票出去,但是在23年给他报了无票收入,他24年开始陆续收到钱才开票出去,填写申报表还有账务处理改怎么处理呢
老师,24年有个费用3000,但是钱已经聪公户付出了,但是25年4月才收到发票,那24年怎么做账,现在能不能直接把票付到 24年凭证下面
老师好,24年9月有一笔3万的成本,24年底冲红,但是凭证重复了,做了两遍这个分录。现在需要怎么调整呀?
老师,我公司老板在25年4月15号的时候开出去一张发票,但是银行对账到现在26年都没有体现这笔15万的金额,请问这种我要怎么怎么做分录,怎么记
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
这个分录具体要怎么做
同学,你好
借:应收账款、银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
老师,那我发票回来怎么做分录
同学,你好
借:应收账款、银行存款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销 负数
借:应收账款、银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
应收账款和银行存款选一个吗
同学,你好 嗯嗯,是的