你好,2023年七月份怎么做的账务处理?
老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
老师,我们2022年的项目已经在22年结算且已经支付了9万的技术服务费,因为一直没收到票,所以一直挂在预付账款,但是我们23年的利润冲减以前年度亏损还是很高,我可以把这笔费用在23年12月冲减以前年度损益调整,然后记到暂估成本,然后在2023年度汇算清缴前取的发票可以吗?
老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
老师,我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票,该笔费用没有在23年预提,请问现在我要把这个费用做什么科目?如果是做以前年度损益调整的话,那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗,还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
老师你好,请问23年12月没有有费用成本票我入账,那么我24年的时候做分录为以前年度损益调整在结转到利润分配-未分配里了,那么我申报23年的年度财务报表时,是申报调整后的数据1月入账23年费用成本后数据,还是就是23年12月报表数据?
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟
借:其他应付款 3000,贷3000
借利润分配未分配利润2000, 销售费用1000, 贷其他应付款 汇算清缴纳税调减2000
23年年报没做,我想做23年年报直接在年报调整可以吗?老师需要调整哪个科目?
可以的,不需要调整的,我上面给你写的就是完整的了。
23年年报没做,我想做23年年报直接在年报调整可以吗?老师需要调整哪个科目?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师您好,我还有个疑问,我23年报更改利润表销售费用增加2000. 负债表 其他应付款和未分配减少2000,金蝶软件上账务处理到24年1月账按您上面分录,那其他应付款在24年减少了,这样年报和我们做账期末数不一致了?
你软件里面也得操作。而且你申报给税务局的也得修改。软件里面修改过来了,那结转到下一年也会改变的。
24年1月其他应付款在金蝶系统上做减少3000,24年,年报和账务系统上期末数不一致,到时要变年报吗?
需要的预缴也得修改
不改就不行吗?
你不修改的话,你之前也别反结账,直接都做到这个月
老师我反结账,在12月计提2000元,1月发票税金113.20,那也是走以前年度损益,我计提可以不含税2000/1.06的?还是怎么样才正确,比如电费单6万的12月账单,计提了6万,1月开票13个点6902.65税金也是走以前年度损益调整?
暂估的,按照不含税的借销售费用贷其的应付款,发票到了之后,红冲之前的在做发票的。
好的,之前我们都是按单据金额,因为单据上没有含税或者不含税。
你好,那你现在知道了,你反结账回去修改的话,你就按照不含税的,你要么你就问清楚了,对方给你开专票还是普票,还有一个问题,暂估本来就是不考虑增值税,你不用问,你也应该按照不含税的来。
好的,谢谢老师耐心解答
不用客气,工作愉快。