你好,2023年七月份怎么做的账务处理?

支付第三季度企业所得税,会计分录是怎么?
劳务派遣里面差额征税是按照什么计算税额的
小规模公司可以开13个点的机动车发票吗
租的办公室房东不给开发票,办公室的水电费发票可以抵扣吗
老师,请问一下我们实际是帮客户加工的,可是客户是贸易公司,她们提供原材料给我们,我们给他们加工,由于客户是贸易商所以叫我们开成品票给对方公司,对方公司开原材料票给我们,现在税务情况就等于对方即是客户,又是供应商,请问把这个情况给税务说明会有风险吗?因为税务那边做情况两头开票说明
老师 你好 麻烦问一下物流辅助服务*装卸搬运费 这个发票品目 是针对什么服务?
你好老师 问下 用电损耗 我们是按10%电费计算的 问下是否可以按四舍五入计算 比如电费是9647.35 按10%计算的话 是按964.74入账 还是按 964.73
应付账款越来越多的原因是什么
工会经费怎么记账?没有建立工会的
请问食品许可证是先提交申请资料,还是先考试
借:其他应付款 3000,贷3000
借利润分配未分配利润2000, 销售费用1000, 贷其他应付款 汇算清缴纳税调减2000
23年年报没做,我想做23年年报直接在年报调整可以吗?老师需要调整哪个科目?
可以的,不需要调整的,我上面给你写的就是完整的了。
23年年报没做,我想做23年年报直接在年报调整可以吗?老师需要调整哪个科目?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师您好,我还有个疑问,我23年报更改利润表销售费用增加2000. 负债表 其他应付款和未分配减少2000,金蝶软件上账务处理到24年1月账按您上面分录,那其他应付款在24年减少了,这样年报和我们做账期末数不一致了?
你软件里面也得操作。而且你申报给税务局的也得修改。软件里面修改过来了,那结转到下一年也会改变的。
24年1月其他应付款在金蝶系统上做减少3000,24年,年报和账务系统上期末数不一致,到时要变年报吗?
需要的预缴也得修改
不改就不行吗?
你不修改的话,你之前也别反结账,直接都做到这个月
老师我反结账,在12月计提2000元,1月发票税金113.20,那也是走以前年度损益,我计提可以不含税2000/1.06的?还是怎么样才正确,比如电费单6万的12月账单,计提了6万,1月开票13个点6902.65税金也是走以前年度损益调整?
暂估的,按照不含税的借销售费用贷其的应付款,发票到了之后,红冲之前的在做发票的。
好的,之前我们都是按单据金额,因为单据上没有含税或者不含税。
你好,那你现在知道了,你反结账回去修改的话,你就按照不含税的,你要么你就问清楚了,对方给你开专票还是普票,还有一个问题,暂估本来就是不考虑增值税,你不用问,你也应该按照不含税的来。
好的,谢谢老师耐心解答
不用客气,工作愉快。