你好,2023年七月份怎么做的账务处理?

老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
老师,我们2022年的项目已经在22年结算且已经支付了9万的技术服务费,因为一直没收到票,所以一直挂在预付账款,但是我们23年的利润冲减以前年度亏损还是很高,我可以把这笔费用在23年12月冲减以前年度损益调整,然后记到暂估成本,然后在2023年度汇算清缴前取的发票可以吗?
老师请问下23年7月预付了3000运费,但是收到发票是1月的,也就是这笔费用是23.7到24年1月的,但是没有入账到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何调整年报,哪个科目要调整这2000元?我更改23年财报和在24年走以前年度损益,去年凭证出了和已结账我不想改了,可以么?
老师,我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票,该笔费用没有在23年预提,请问现在我要把这个费用做什么科目?如果是做以前年度损益调整的话,那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗,还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
老师你好,请问23年12月没有有费用成本票我入账,那么我24年的时候做分录为以前年度损益调整在结转到利润分配-未分配里了,那么我申报23年的年度财务报表时,是申报调整后的数据1月入账23年费用成本后数据,还是就是23年12月报表数据?
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
借:其他应付款 3000,贷3000
借利润分配未分配利润2000, 销售费用1000, 贷其他应付款 汇算清缴纳税调减2000
23年年报没做,我想做23年年报直接在年报调整可以吗?老师需要调整哪个科目?
可以的,不需要调整的,我上面给你写的就是完整的了。
23年年报没做,我想做23年年报直接在年报调整可以吗?老师需要调整哪个科目?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师您好,我还有个疑问,我23年报更改利润表销售费用增加2000. 负债表 其他应付款和未分配减少2000,金蝶软件上账务处理到24年1月账按您上面分录,那其他应付款在24年减少了,这样年报和我们做账期末数不一致了?
你软件里面也得操作。而且你申报给税务局的也得修改。软件里面修改过来了,那结转到下一年也会改变的。
24年1月其他应付款在金蝶系统上做减少3000,24年,年报和账务系统上期末数不一致,到时要变年报吗?
需要的预缴也得修改
不改就不行吗?
你不修改的话,你之前也别反结账,直接都做到这个月
老师我反结账,在12月计提2000元,1月发票税金113.20,那也是走以前年度损益,我计提可以不含税2000/1.06的?还是怎么样才正确,比如电费单6万的12月账单,计提了6万,1月开票13个点6902.65税金也是走以前年度损益调整?
暂估的,按照不含税的借销售费用贷其的应付款,发票到了之后,红冲之前的在做发票的。
好的,之前我们都是按单据金额,因为单据上没有含税或者不含税。
你好,那你现在知道了,你反结账回去修改的话,你就按照不含税的,你要么你就问清楚了,对方给你开专票还是普票,还有一个问题,暂估本来就是不考虑增值税,你不用问,你也应该按照不含税的来。
好的,谢谢老师耐心解答
不用客气,工作愉快。