之前已经做了收入,然后这个月收款是这个意思吗?

老师,请问,公司上个月做了未开票收入,这个月开发票了,可是没有收到货款,那这个月要怎么做分录
你好,我这边在8月时候有一笔外汇收入,应该怎么样做分录 我这边是借应收账款 -外汇账户贷主营业务收入-(人民币的),我这边外汇款项还没有汇入
老师请问有一个小规模当月营业收入现金存款500,微信收款500,现在做收入会计分录怎么写?小规模的这两笔收入是一般纳税人企业代收的又怎么做分录,这两个都是小规模这边做账务处理
老师,这个月收入是免税的,怎么做分录
老师,比如8月收入是198647.61,差额部分是195666.58,税款是149.05,这个分录怎么做
试用期2个月,10月21日入职上班。是不是12月1日就转正了
老师,我想问一下单位办理注销税务,注销完成后,工商注销是不是必须得找个第三方呢,那个注销清算,单位盖章呀,签字啥的,咱自己弄个模板自己写,能不能办理工商注销?
甲会计,6家公司每月300多笔记账凭证,工作量大吗,4个一般纳税人?
老师,您好!25年5月新开企业,从8月开始欠职工工资40万,我从8月开始一直没有计提职工工资,12月关账时,应该把所欠工资提现不?
你好,老师,营业范围里面没有服务这一项,能开6%的服务费发票吗,偶尔开一次,不经常开
小规模纳税人公司,有笔销售业务计提时应交税费是按1%提了3.96元,但是其中有专票税费3.56在资产表中可记入应交税费里。有普票0.4是算营业外收入,但是这个普票计提的是1%,在增值税报表里又是自动获取的3%的税是1.18元。有销售时我计提的是1%的,这两者的差额我应该怎么处理
老师好,请问应收预收重分类怎么做呀?按照科目余额表余额做?还是借贷方发生额呢?
老师,发票名称开具:空调安装费用,这个是在哪个大类下?税率是多少?我们是建筑企业往外开这个发票
1:请问下2025.12月的账必须结账后才能转到下一个年度做2026.1月的账对吗 2:要怎么结转下年呢?是自动吗
老师你好,公司24年购进设备120万,发票只开了70万。剩余50万因为没给钱,一直没开发票。前财务当初做固定资产时按70万计提折旧,25年10月份设备退回了,用于抵扣欠的50万。两家公司目前账清了。 这种情况如何做财务处理?会计分录怎么做?